郑州市二七区人和路街道办事处2019年部门预算公开

  • 索引号:358372861/2019-00040
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:二七区人和路街道
  • 关键词:部门预算
  • 文号
  • 成文日期:2019-03-28
  • 发布日期:2019-03-28
  • 体裁
  • 生效日期
  • 废止日期
  • 郑州市二七区人和路街道办事处2019年部门预算公开

    目  录

    第一部分  2019年部门预算公开情况说明

    一、部门基本情况

    二、收入预算说明

    三、支出预算说明

    四、预算收支增减变化情况

    五、机关运行经费安排情况说明

    六、政府采购情况

    七、重点项目预算绩效目标

    八、国有资产占用情况

    九、名词解释

    第二部分  2019年部门预算公开表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、政府采购预算表

    郑州市二七区人和路街道办事处2019年部门预算

    公开情况说明

    一、部门基本情况

      (一)、部门主要职责

    郑州市二七区人和路街道办事处成立于2015年4月,是区政府的派出机构,其主要任务是:贯彻落实党和国家的方针政策,负责社区居民委员会和辖区城市建设,发展街道经济和社会各项服务事业。

    其主要职责是:

    1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,完成区委、区政府下达的各项任务。

    2、加强党务、纪检监察工作,加强基层党组织建设、廉政建设和社会主义精神文明建设。

    3、坚持以经济建设为中心,发展街道税源经济,正确处理改革发展与稳定的关系。

    4、贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针政策、条例和规定,负责对本辖区的计划生育工作进行全面管理,控制人口增长,保证人口计划落实。  

    5、加强市政管理,健全城市服务功能。  

    6、加强社会治安综合治理和信访工作,维护辖区社会治安和社会稳定。  

    7、进一步促进和发展社会各项服务事业,做好民政工作,贯彻落实《居民委员会组织法》,加强基层政权建设。

    (二)、内设机构  

    人和路街道办事处内设机构如下:

    16个科室:党政办、长效办、城管办、宣教办、党建办、计生办、财政所、经济办、项目办、协护税、稳定信访办、安全生产办、司法所、南水北调办、社保所和民政所;11个社区:贾砦社区居民管理委员会、荆胡社区居民管理委员会、王胡砦社区居民管理委员会、郑飞社区居民管理委员会、逸园社区居民管理委员会、联合社区居民管理委员会、广兴社区居民管理委员会、水岸社区居民管理委员会、华府社区居民管理委员会、绿地滨湖社区居民管理委员会、杏苑社区居民管理委员会。

    (三)、人员构成情况

     郑州市二七区人和路街道办事处及归口预算管理单位人员共有编140人,其中:行政编制10人,事业编制130人。在职职工82人(行政10人,事业72人,),事业退休4人。

    二、收入预算说明

    2019年收入预算2624.17万元,其中:一般公共预算1691.21万元(财政拨款1691.21万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元),政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理的非税收入806.29万元,其他各项收入0万元,转移支付收入126.67万元。

    三、支出预算说明

    2019年支出预算2624.17万元,其中:基本支出1817.88万元,项目支出806.29万元。

    (一)按功能科目分类,包括一般公共预算基本支出1691.21万元:主要用于以下方面:一般公共服务支出1197.93万元;公共安全支出1.33万元;社会保障和就业支出242.52万元;卫生健康支出74.36万元;农林水支出86.4万元;住房保障支出88.67万元。

    (二)按支出用途分类,包括基本支出1817.88万元,其中:工资福利支出1159.5万元,商品和服务支出45.34万元,个人和家庭补助支出8.56万元,其他基本支出604.48万元;项目支出806.29万元。

    (三)主要项目:

    2019年项目支出806.29万元,其中预算安排806.29万元,具体明细如下:

    1、2019年三级视频监控178万元。

    依据二七人办发【2018】87号《人和路街道办事处三级视频监控中心运营维护服务项目招标的请示》人和路街道办事处三级视频监控中心运营维护服务项目总预算410万元(5年)。其中监控中心建设费120万元,每年设备服务费58万元。

    2、2019年公厕建设项目283.5万元。

     依据二七人办发【2018】33号《二七区人和路街道办事处关于2018年新建公厕建设项目实施的请示》升级改造2座公厕42万元,新建9座公厕241.5万元。

    3、2019年新建游园项目344.79万元。

    依据二七人办发【2018】82号《二七区人和路街道办事处关于新建游园建设项目实施招标的请示》新建游园4座344.79万元。

    四、预算收支增减变化情况

    (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2019年一般公共预算收支预算1691.21万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加107.45万元,增加原因一是人员经费增加99.03万元,主要是工资福利支出增加74.16万元、养老金增加12.49万元、职业年金增加1.57万元、医疗金增加2.75万元、住房公积金增加8.06万元;二是公用经费增加8.42万元,其中党建经费6万元、特困人员补助0.09万元、计划生服务费用1万元、司法民调生活补1.33万元。2019年政府性基金收支预算与2018年预算相比无增减。

    (二)一般公共预算支出预算情况说明

    2019年一般公共预算支出预算1691.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务1197.93万元,占70.83%;公共安全支出1.33万元,占0.08%;社会保障和就业支出242.52万元,占14.34%;卫生健康支出74.36万元,占4.4%;农林水支出86.4万元,占5.11%;住房保障支出88.67万元,占5.24%。

    (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2019年一般公共预算基本支出预算1691.21万元,其中:人员经费1282.42万元,主要包括:基本工资231.56万元、津贴补贴344.71万元、奖金359.53万元、养老保险金94.14万元、职业年金37.66万元、医疗保险金37.66万元、公务员医疗补助28.24万元、其他社会保障8.01万元、住房公积金88.67万元、其他工资福利支出2.52万元、退休费8.56万元、生活补助41.16万元;公用经费408.79万元,主要包括:办公费216.95万元、水费1万元、电费0.6万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、维修(护)费1万元、租赁费170万元、培训费1万元、其他交通费用7.74万元、办公设备购置费8万元。

    (四)政府性基金支出预算情况说明

    2019年政府性基金支出预算0万元。

    (五)“三公”经费支出预算情况说明

    2019年“三公”经费预算0万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费用比2018年预算减少0.4万元,原因是严格按照八项规定压缩“三公”经费支出。

    五、机关运行经费安排情况说明

    2019年,行政运行经费安排45.6万元,主要用于行政人员经费和公用经费,其中:办公费31.5万元、水费1万元、电费0.6万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、维修(护)费1万元、培训费1万元,办公设备购置费8万元。与2018年相比机关运行经费支出减少1.71万元,减少3.62%。减少原因一是为了落实李克强总理在国务院第五次廉政工作会议讲话精神,按5%压减公用经费;二是单位人员调出。

    六、政府采购情况

    2019年度政府采购预算安排8万元。其中:政府采购货物支出8万元,具体采购明细如下:

    激光式打印机:单价1500元,数量6台,合计9000元;

    橱柜类:单价500元,数量12组,合计6000元;

    空调器:单价6410元,数量2台,合计12820元;

    台桌类:单价780元,数量7张,合计5460元;

    椅凳类:单价320元,数量6把,合计1920元;

    台式机:单价5000元,数量5台,合计25000元;

    沙发类:单价1400元,数量2个,合计2800元;

    台桌类:单价2600元,数量2套,合计5200元;

    橱柜类:单价2480元,数量2组,合计4960元;

    空调器:单价3420元,数量2台,合计6840元。

    七、重点项目预算绩效目标

    无重点项目预算绩效目标

    八、国有资产占有情况

    2018年底,本部门共有车辆0辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

    (三)国有资产资源有偿使用收入:反映有偿转让国有资源资产使用费而取得的收入。

    (四)财政专户管理的非税收入:指有财政专户管理的单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

    (五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (六)一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。如办事处保障机构正常运转、开展机关管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    (七)社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

    (八)医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

    (九)农林水支出:指反映政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

    (十)住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    (十三)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十五)国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等形成的财产。


    附件
  • 人办2019预算公开.xls
  • 标签:
    留言与评论(共有 0 条评论)
       
    验证码: