一、部门基本情况
(一)部门主要职责
1、宣传、贯彻、落实党和国家的方针、政策及区委、区政府的决策部署;
2、组织开展街道办事处经济建设工作,发展街道经济,壮大街道经济实力;
3、负责私营个体经济发展的规划、指导和协调工作,组织开展招商引资,发展开放型经济;
4、负责发展壮大税源经济,协助工商、税务部门搞好工商税务登记,做好税源排查、零散税种的清理征缴工作。
5、做好城市管理工作,负责沿街门面、路边摊点和临时集贸市场的规范管理。组织开展辖区内道路、小街巷、居民小区的环境卫生保洁和绿化工作,保持文明整洁的市容环境;
6、负责社区建设工作,指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其他工作,组织并指导各社区开展社区服务工作,发展社区经济;
7、负责兴办社会福利事业,承办下岗职工再就业、失业人员救济、城市居民最低生活保障和其他社会保障工作;
8、负责民政、计划生育、环境保护、教育、文化、卫生科技、体育等各项社会事业工作,组织开展社会主义精神文明建设;
9、做好信访工作,负责组织实施社会治安综合治理,开展人民调解工作,保持社会稳定;
10、负责抓好安全生产工作,组织开展辖区内企事业单位安全生产检查、指导,督促辖区单位消除安全生产隐患,落实安全生产措施;
11、开展拥军优属工作,做好国防动员和兵役工作;
12、做好民族宗教工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族、宗教人士的合法权益;
13、承办区政府交办的其他事项。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:内设12个机构:党政办公室、党建妇联办公室、社会管理办公室、卫生和计划生育办公室、宣传办公室、财政所、城市管理办公室、综合服务中心、经济发展办公室、安全管理办公室、民生保障办公室、社区管理办公室。辖7个社区:解放路社区、二道街社区、西前街社区、西后街社区、东后街社区、西彩社区、华润社区。
(三)人员构成情况
铭功路街道办事处人员共有编制130人,其中:行政编制9人,事业编制121人;在职职工91人,离退休人员59人。
二、收入预算说明
2019年收入预算2370.42万元,其中:一般公共预算1985.69万元(财政拨款1985.69万元),政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理的非税收入228.82万元,其他各项收入0万元,转移支付收入155.9万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算2370.42万元,其中:基本支出2141.6万元,项目支出228.82万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出1577万元、社会保障和就业支出448.23万元、医疗卫生与计划生育支出82.42万元、城管执法155.9万元、住房保障支出106.87万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出2141.6万元,其中:工资福利支出1423.56万元,商品和服务支出82.74万元,个人和家庭补助支出150.45万元,其他基本支出484.85万元;项目支出228.82万元。
(三)主要项目:
1.三级视频监控中心监控平台及监控探头维护费专项77.84万元。
(1)铭功路街道位于郑州火车站周边,辖区面积约1.33平方公里,由于地处交通枢纽,再加上近年来老旧城区改造,辖区涌入大量流动人口,社会治安情况复杂,给辖区治安管理带来较大压力。为全面贯彻中央《关于加强社会治安防控体系建设的意见》(中办发[2014]69号),省、市视频监控建设方案和《关于二七区三级视频监控中心建设的实施方案》(二七政法字[2016]13号)文件要求,本着完善社会治安立体化防控体系,建设“平安街道”的工作目标,铭功路街道计划建设街道三级视频监控中心。拟在办事处五楼建设视频监控平台1个,在辖区主次干道、路口、楼院门口、重要企事业单位等重点区域建设监控点位172处(其中400万像素网络枪型摄像机85台,200万像素网络球形摄像机87台)。
(2)三级视频监控中心建设项目预算资金为229.2万元。其中视频监控平台预算40万元,监控探头5年维护费用189.2万元(每年维护费用37.84万元)。2019年预算资金为77.84万元。
2、铭功路沿河路游园项目56.98万元。
(1)、按照《郑州市人民政府关于印发2018年郑州市城市园林绿化工作实施方案的通知》(郑政文【2018】22号)工作部署,依据《2018年二七区园林绿化工作实施方案》、《2018年二七区园林绿化建设工作目标任务分解表》,2018年铭功路街道办事处需建1个游园,2019年完工结算。
(2)、游园建设面积共1500平方米,建设内容主要包括苗木种植、铺装工程、园林小品(花坛、坐凳、廊架等)、绿化浇灌等。项目概算为56.98万元。
3、铭功路新建公厕2座项目94万元。
(1)、按照郑州市人民政府《关于加大市区公厕建设力度进一步提升管理服务水平的意见》的工作部署,依据二七区人民政府《关于印发2018年二七区公厕建设工作实施方案的通知》的要求,2018年我单位承担的新建公厕任务为2座。2019年完工结算。
(2)、2座公厕1座为二类钢结构环保公厕,面积为40平方米;1座为高档智能环保公厕,面积为30平方米。投资约94万元。
四、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1985.69万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减4.36万元,增加的主要原因:一般公共服务支出减少11.51万元,社会保障和就业支出增加10.59万元,医疗卫生与计划生育支出增加0.7万元,住房保障支出增加4.58万元。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1985.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1348.18万元,占67.88%;社会保障和就业支出448.23万元,占22.57%;医疗卫生支出82.42万元,占4.15%;住房保障支出106.87万元,占5.4%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1985.69万元,其中:人员经费1620.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费364.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。
五、机关运行经费安排情况说明:
2019年,运行经费安排364.7万元,主要用于机构正常运转,完成日常工作任务,比去年减少69.17万元。其中:公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元,办公费152.27万元,比去年减少12.83万元;维修(护)费7万元,比去年减少23万元;办公设备购置0.7万元,比去年减少7.8万元。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算151.68万元,其中:政府采购货物支出0.7万元,具体采购明细如下。
1、打印机,单价0.15万元,数量2台,共计0.3万元;
2、文件柜,单价0.08万元,数量5个,共计0.4万元。
七、重点项目预算绩效目标
铭功路街道办事处无重点项目预算。
八、国有资产占用情况
2019年末,铭功路街道办事处无公务车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
九、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。如办事处保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害社会救助、红十字会事务等。
5、医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
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