新港办事处2019年部门预算公开

索 引 号:683157743/2019-00001主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:航空港经济综合实验区新港办事处关 键 词:综合,政务,财政资金,预算,部门预算
文    号成文日期:2019-04-12发布日期:2019-04-12
体    裁生效日期废止日期
新港办事处2019年部门预算公开

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

 

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)

在航空港实验区党工委、管委会的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定;

2. 结合办事处实际,讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题;

3. 负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设;

4. 负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作;

5. 负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作;

6. 负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作;

7. 负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作;

8. 配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作;

9. 配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作;

10. 承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构:党政办公室、东管区、西管区、南管区、基层组织建设办公室(党建办公室)、纪检监察审计办公室、农村集体“三资”委托代理服务中心、统计中心、综治信访办公室、民事调解办公室、安全生产办公室、食品药品监督管理办公室、征迁办公室、安置办公室、物业办公室、违法建设查处办公室、项目建设办公室、土地建设环保办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、劳动保障社会事务所、农业办公室、禁烧办公室、市政环卫绿化管理所、巡防大队、社区服务中心建设管理办公室、交通办公室、便民服务中心、城市精细化管理服务办公室、财政所。

下属单位:无

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 117 人,其中:行政编制 15人,事业编制 102 人;在职职工 117 人,离退休人员 20人等。

四、车辆构成情况

    我单位无一般公务用车,特种作业车辆两辆(消防车)。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算4212.34万元,其中:一般公共预算4212.34万元(财政拨款4212.34万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算4212.34万元,其中:基本支出2741.34万元,项目支出1471万元。

(一)按功能科目分类,包括:一般公共服务支出2574.99万元,安全公共支出6万元,社会保障和就业支出307.54万元,卫生健康支出132万元,城乡社区支出759万元,农林水支出299万元,住房保障支出133.81万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出2741.34万元,其中:工资福利支出2390.21万元,商品和服务支出292.13万元,个人和家庭补助支出59万元,资本性支出0万元;项目支出1471万元。

(三)主要项目:

1.法律顾问经费10万元。

2.办公场所租赁费142万元。

3.基层站所人员经费2万元。

4.公务灶补助71万元。

5.消防车运营维护经费6万元。

6.蓄污池管养工作经费30万元。

7.运转经费120万元。

8.村级组织运转经费62万元。

9.在职村干部任职补贴、离任村干部生活补贴经费299万元。

10.环卫经费729万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算4212.34万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加1196.73万元,对增减情况作出说明:基本支出增加864.73万元,项目支出增加332万元。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算4212.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2574.99万元,占61.13%;安全公共支出6万元,占0.14%;社会保障和就业支出307.54万元,占7.3%;卫生健康支出132万元,占3.13%;城乡社区支出759万元,占18.02%;农林水支出299万元,占7.1%;住房保障支出133.81万元,占3.18%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算2741.34万元,其中:人员经费2449.21万元,主要包括:基本工资909.81万元、津贴补贴397.49万元、奖金323.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.24万元、职业年金缴费53.3万元、城镇职工基本医疗保险缴费132万元、住房公积金133.81万元、其他工资福利支出307.15万元、退休费54万元、生活补助5万元;公用经费292.13万元,主要包括:办公费110万元、印刷费36万元、水费6万元、电费45万元、邮电费7.5万元、差旅费8万元、维修(护)费15万元、劳务费5万元、委托业务费13万元、工会经费36.63万元、福利费1.1万元、其他商品和服务支出8.9万元。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算6万元。其中:

1.因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。和2018年度相比金额没有变化。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排经费120万元,主要包括:办公费45万元、印刷费16万元、水费4元、电费34万元、邮电费5.5万元、差旅费5万元、维修(护)费6.5万元、其他商品和服务支出4.0万元。

和2018年度相比金额持平。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆两辆,其中:一般公务用车零辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车两辆,其他用车零辆;单价50万元以上通用设备零台(套),单位价值100万元以上专用设备零台(套)。

 

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

见预算绩效目标附表。

九、专项转移支付项目情况

无。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。新港办事处本年度未涉及政府性基金预算支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。新港办事处本年度未涉及国有资本经营预算支出。

3.2019年政府采购预算表。新港办事处本年度未安排政府采购预算。

 

第三部分  名词解释

 

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表


附件
  • 附件1:新港2019年部门预算公开表.xlsx
  • 附件2:预算项目绩效目标表.zip
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