金水区凤凰台街道办事处2020年部门预算公开

  • 索引号:791921630/2020-00029
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:金水区凤凰台街道办事处
  • 关键词:政务,财政,预算
  • 文号
  • 成文日期:2020-06-30
  • 发布日期:2020-06-30
  • 体裁
  • 生效日期
  • 废止日期
  • 金水区凤凰台街道办事处2020年部门预算公开

    目  录

     

    第一部分  部门基本情况

    一、部门主要职责

    二、内设机构及下属单位

    三、人员构成情况

    四、车辆构成情况

    第二部分  2020年部门预算公开情况说明

    一、收入预算说明

    二、支出预算说明

    三、预算收支增减变化情况

    四、机关运行经费安排情况说明

    五、支出预算经济分类情况说明

    六、政府采购情况

    七、重点项目绩效目标

    八、国有资产占用情况

    九、空表情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2020年部门预算公开表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(按功能科目)

    六、一般公共预算支出情况表(按经济分类)

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、国有资本经营预算支出情况表

    十一、政府采购预算表

    十二、预算项目绩效目标表

     

    第一部分  部门基本情况

    (一)部门主要职责

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委和政府的决议、决定。

    2、落实基层党建工作责任制,履行全面从严治党主体责任,推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

    3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作,负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

    4、按照职责权限统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新工作,承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

    5、负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作,处理群众来信来访等工作,依照有关规定管理外来流动人员。

    6、统筹协调区域内各类专业执法力量,组织开展群众监督和社会监督等工作。

    7、配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。

    8、统筹做好高品质现代化城区建设等工作;统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、做好税源培植、组织管理辖区第二三产业和公共资产管理等工作,因地制宜发展特色经济。

    9、服务指导社区(村委会)居民委员会建设,发挥社区党组织在居民(村民)委员会等自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

    10、完成区委、区政府交办的其他任务。

    (二)内设机构及下属单位

    内设机构:党政办公室、党建工作办公室,综合执法办公室,社会治安综合治理办公室,区域发展办公室,区域建设办公室,社区治理办公室,城市管理办公室。

    本单位无下属单位。

    本单位无二级预算单位,本单位公开的预算为本部门预算或本单位公开的预算为包括所属单位在内的汇总预算。

    (三)人员构成情况

    凤凰台街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制163人,其中:行政编制11人,事业编制152人;在职职工152人,离退休人员14人。

    (四)车辆构成情况

    截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

    第二部分  2020年部门预算公开情况说明

    一、收入预算说明

    2020年收入预算4422.62万元,其中:一般公共预算4422.62万元(财政拨款4422.62万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

    二、支出预算说明

    2020年支出预算4422.62万元,其中:基本支出4325.7万元,项目支出96.92万元。

    (一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出2831.11万元,社会保障和就业支出260.23万元,卫生健康支出136.27万元,节能环保支出14.6万元,城乡社区支出946.08万元,农林水支出4.9万元,住房保障支出212.43万元,灾害防治及应急管理支出17万元。

    (二)按支出用途分类,包括基本支出4325.7万元,其中:工资福利支出2361.78万元,商品和服务支出1897.36万元,个人和家庭补助支出66.56万元;项目支出96.92万元。

    (三)主要项目:(逐项列举)。

    1.党群服务中心工程款64.92万元。该项目是为了丰富辖区居民生活,更好的服务群众,辖区内建设的党群服务中心应该支付的工程款。

    2.购买公车32万元。该项目是为了更好的完成办事处的各项工作,由于原保留公车过于残破,无法正常运行,所以需要购置两辆公车。

    三、预算收支增减变化情况

    (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2020年一般公共预算收支预算4422.62万元,政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比,一般公共预算收支预算增加591.44万元,主要原因是办事处重点工作增加。政府性基金收支预算与2019年预算相比,无变化。

    (二)一般公共预算支出预算情况说明

    2020年一般公共预算支出预算4422.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2831.11万元,占64.02%;社会保障和就业支出260.23万元,占5.89%;卫生健康支出136.27万元,占3.08%;节能环保支出14.6万元,占0.33%;城乡社区支出946.08万元,占21.39%;农林水支出4.9万元,占0.11%;住房保障支出212.43万元,占4.8%;灾害防治及应急管理支出17万元,占0.38%。

    (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2020年一般公共预算基本支出预算4325.7万元,其中:人员经费2428.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等;公用经费1897.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

    (四)政府性基金支出预算情况说明

    2020年政府性基金支出预算0万元。

    (五)“三公”经费支出预算情况说明

    2020年“三公”经费预算37.5万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费32万元,公务用车运行维护费5.5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。较2019年预算增加30万元,增加原因主要是原保留公车过于残破,无法正常运行,所以需要购置两辆公车。

    四、机关运行经费安排情况说明

    2020年,凤凰台街道办事处运行经费安排867.22万元,主要用于保障办事处日常运转支出,其中:办公费40万元,印刷费100万元,水费3.5万元,电费45万元,邮电费5万元,维修(护)费15万元,劳务费177.22万元,委托业务费61万元,工会经费35万元,公务用车运行维护费5.5万元,其他商品和服务支出367万元,专用设备购置13万元。较2019年预算增加328.74万元,增加原因主要是办事处工作增加,运行成本提高。

    五、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

    六、政府采购情况

    2020年政府采购预算32万元,其中:政府采购货物支出32万元,政府采购服务支出0万元,具体采购明细如下。

    1.公务用车,单价16万元,数量2个,共计32万元。

    七、重点项目预算绩效目标

    2020年部门预算中无民生项目和重点支出项目。

    八、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    九、空表情况说明

    公开空表的主要原因

    1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

    2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

    3、预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位无重点支出项目。

    第三部分  名词解释

    1、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    5、“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     

    第四部分  2020年部门预算公开表(详见附件)

    附件
  • 2020年金水区预算公开表.xls
  • 2020年项目支出绩效目标表.xls
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