根据《中华人民共和国审计法》第十六条,中原区审计局组成审计组,从2021年4月12日起至6月30日,对郑州市第七十三中学2020年度财政收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
一、基本情况
郑州市第七十三中学始建于2002年,由政府投资建设。截至2020年12月底,在编人员265人,劳务派遣和第三方购买服务12人,退休人员10人,有65个教学班,在校学生3069人。
二、审计评价
审计结果表明:郑州市第七十三中学提供的会计资料基本真实地反映其财政收支状况,基本能做到遵守有关财经法规; 在审计期间能做到积极进行整改。本次审计未涉及资金的使用效益,故不做评价。
三、审计中发现的主要问题
1、原始凭证不符合规定。
2、财务处理不规范。
3、未按规定使用公务卡结算。
4、不相容职务未分离。
四、审计建议
对审计发现的问题,郑州市中原区审计局已依法出具了审计报告。审计建议郑州市第七十三中学加强原始票据的审核,完善并严格实施单位内控制度,使用记载准确、完整的原始凭证。严格执行《中华人民共和国会计法》的相关规定,按照实际发生的经济业务进行会计核算。加强现金使用的管理,严格执行公务卡结算制度。
五、审计整改情况
郑州市第七十三中学对审计发现的问题比较重视,正采取措施进行整改。