索引号: | szfgzbmsscjdglj-2019-0012 | 公开责任部门 | 市市场监督管理局 |
公开日期 | 2019-09-29 | 公开目录 | 财务信息 |
公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 |
一、部门职责
商丘市食品药品监督管理局主要职能:贯彻执行国家和省有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规;拟订并组织实施 全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划以及地方性食品安全管理办法、规定和监管程序、操作规程等规范性文件;推动建立落实食品药品安全企业主体责任、全市各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作;组织开展食品安全监督抽样检验工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管;负责药品、医疗器械的监督检查;组织实施中药品种保护制度;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作;根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作;推进诚信体系建设。指导各县食品药品监督管理工作,负责市辖区和市城乡一体化示范区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担市政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制。督促检查县级政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。
商丘市食品药品审评查验中心主要职能:负责全市食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械技术审评和现场检查的组织工作;负责建立和管理全市食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械认证员库及相关培训工作,负责组织全市食品药品监督管理系统干部教育培训工作。
3、商丘市食品药品评价中心(挂市食品药品信息中心牌子)
主要职能:负责全市药品化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械不良事件报告及监测资料的收集、评价、反馈和上报工作;负责全市严重药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件的调查和评价工作;协助有关部门对药品化妆品群体不良事件的调查;负责对药品、化妆品和医疗器械生产、经营、使用单位的药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件报告与监测工作进行技术指导;负责全市药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件报告和监测工作的宣传、培训工作;负责全市食品药品安全信息平台系统的建设、管理和维护工作;负责全市食品药品安全信息发布工作。
4、商丘市食品药品检验检测中心
主要职能:负责食品、药品、化妆品检验工作,承担上级食品药品监管部门下达的计划抽验、监督抽验任务;开展食品、药品和化妆品检验等有关方面的科研工作;指导全市食品和药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作,协助解决技术疑难问题;综合上报和反馈食品药品质量情报信息;指导下级食品药品检验机构开展工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,商丘市食品药品监督管理局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。
本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共有4个。其中下属二级单位3个。具体机构设置是:
商丘市食品药品监督管理局本级
内设机构18个:办公室、食品安全协调督查科、政策法规科(行政审批科)、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品化妆品生产监管科、药品化妆品流通监管科、医疗器械监管科、应急管理科、科技装备和标准科、人事科(机关党委)、财务科、稽查支队综合科、“12331”食品药品投诉举报中心、稽查一大队、稽查二大队、稽查三大队。
2、商丘市食品药品审评查验中心
内设机构4个:综合办公室、教育培训科、食品、医疗器械检查科、药品检查科。
3、商丘市食品药品评价中心(挂市食品药品信息中心牌子)
内设机构6个:办公室、财务科、药品安全监测科、医疗器械安全监测科、化妆品安全监测科、信息综合管理科。
4、商丘市食品药品检验检测中心
内设机构6个:办公室、业务室、食品检验室、化学药品检验室、中药检验室、药理室。
第二部分2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:商丘市食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3394.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 7.84 |
六、其他收入 | 6 | 0.02 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 262.45 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3008.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
12 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 100.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 51.53 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 3394.15 | 本年支出合计 | 50 | 3430.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 1568.57 | 年末结转和结余 | 52 | 1532.34 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 4962.72 | 总计 | 54 | 4962.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:商丘市食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3394.15 | 3394.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 280.02 | 280.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 238.82 | 238.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.84 | 161.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3013.98 | 3013.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 2945.37 | 2945.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101001 | 行政运行 | 1114.63 | 1114.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101002 | 一般行政管理事务 | 243.4 | 243.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101012 | 药品事务 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101015 | 医疗器械事务 | 2.6 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101016 | 食品安全事务 | 342 | 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101050 | 事业运行 | 610.84 | 610.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 584.9 | 584.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.61 | 68.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.79 | 46.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
22999 | 其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
2299901 | 其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:商丘市食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3,430.38 | 2,201.54 | 1,228.84 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 7.84 | 2.57 | 5.27 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 7.84 | 2.57 | 5.27 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 7.84 | 2.57 | 5.27 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 262.45 | 262.45 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 221.25 | 221.25 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.23 | 153.23 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,008.46 | 1,836.40 | 1,172.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 2,940.41 | 1,768.35 | 1,172.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2101001 | 行政运行 | 1,105.14 | 1,105.14 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2101002 | 一般行政管理事务 | 256.50 | 0.00 | 256.50 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2101012 | 药品事务 | 47.00 | 36.00 | 11.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2101015 | 医疗器械事务 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2101016 | 食品安全事务 | 710.53 | 0.00 | 710.53 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2101050 | 事业运行 | 627.21 | 627.21 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 191.42 | 0.00 | 191.42 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.05 | 68.05 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.79 | 46.79 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 51.53 | 0.02 | 51.50 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 51.53 | 0.02 | 51.50 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 51.53 | 0.02 | 51.50 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:商丘市食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3394.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 262.45 | 262.45 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3008.46 | 3008.46 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 100.1 | 100.1 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 3394.12 | 本年支出合计 | 49 | 3412.02 | 3412.02 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1550.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1532.34 | 1532.34 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1550.24 | 51 | 0.00 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | 0.00 | |||
26 | 53 | 0.00 | |||||
总计 | 27 | 4944.36 | 总计 | 54 | 4944.36 | 4944.36 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:商丘市食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,412.02 | 2,201.52 | 1,210.50 | ||
205 | 教育支出 | 7.84 | 2.57 | 5.27 | |
20508 | 进修及培训 | 7.84 | 2.57 | 5.27 | |
2050803 | 培训支出 | 7.84 | 2.57 | 5.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 262.45 | 262.45 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 221.25 | 221.25 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 58.03 | 58.03 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.23 | 153.23 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,008.46 | 1,836.40 | 1,172.06 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 2,940.41 | 1,768.35 | 1,172.06 | |
2101001 | 行政运行 | 1,105.14 | 1,105.14 | 0.00 | |
2101002 | 一般行政管理事务 | 256.50 | 0.00 | 256.50 | |
2101012 | 药品事务 | 47.00 | 36.00 | 11.00 | |
2101015 | 医疗器械事务 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | |
2101016 | 食品安全事务 | 710.53 | 0.00 | 710.53 | |
2101050 | 事业运行 | 627.21 | 627.21 | 0.00 | |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 191.42 | 0.00 | 191.42 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.05 | 68.05 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.79 | 46.79 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 33.17 | 0.00 | 33.17 | |
22999 | 其他支出 | 33.17 | 0.00 | 33.17 | |
2299901 | 其他支出 | 33.17 | 0.00 | 33.17 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:商丘市食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,664.45 | 302 | 商品和服务支出 | 146.21 | 310 | 资本性支出 | 0.96 |
30101 | 基本工资 | 605.14 | 30201 | 办公费 | 40.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 292.54 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 31002 | 办公设备购置 | 0.31 |
30103 | 奖金 | 199.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 108.50 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 183.98 | 30206 | 电费 | 14.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.65 |
30109 | 职业年金缴费 | 54.43 | 30207 | 邮电费 | 1.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 14.73 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.32 | 30211 | 差旅费 | 4.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 100.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 389.90 | 30215 | 会议费 | 2.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 24.69 | 30216 | 培训费 | 3.20 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 33.34 | 30217 | 公务招待费 | 2.04 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 41.69 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.88 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.53 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.50 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 279.31 | 30229 | 福利费 | 19.79 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.72 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.45 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.71 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2054.35 | 公用经费合计 | 147.17 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为4962.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少191.05万元,下降3.7%。主要原因是:食品药品检测能力建设实验室改造地方配套资金已到位2018年度未增加拨款。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3394.15万元,其中:财政拨款收入3394.12万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3430.38万元,其中:基本支出2201.54万元,占64.18%;项目支出1228.84万元,占35.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为4944.36万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少149.74万元,下降2.94%。主要原因是:食品药品检测能力建设实验室改造地方配套资金已到位2018年度未增加拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3412.02万元,占本年支出合计的99.46%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加865.4万元,增长33.98%。主要原因是:1、食品药品检测能力建设实验室改造已付工程款,2、人员工资增加。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3412.02万元,主要用于以下方面:教育(类)支出7.84万元,占0.23%;社会保障和就业(类)支出262.45万元,占7.69%;医疗卫生和计划生育(类)支出3008.46万元,占88.17%;住房保障(类)支出100.1万元,占2.94%;其他支出(类)33.17,占0.97%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4657.3万元,支出决算为3412.02万元,完成年初预算的73.26%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1051.4万元,支出决算为1105.14万元,完成年初预算的105.11%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员工资增加,日常办公费增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为330万元,支出决算为256.5万元,完成年初预算的77.77%。决算数与年初预算数存在差异的原因是:食品抽验减少,部分监管项目跨年度实施。
3、一般公共服务(类)财政事务(款)食品安全事务(项)。年初预算为849.07万元,支出决算为710.53万元,完成年初预算的83.68%。决算数与年初预算数存在差异的原因是:食品安全检测能力建设实验室改造正在进行工程尚未完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2201.52万元。其中:人员经费2054.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费147.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.8万元,支出决算为47.13万元,完成预算的86%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:厉行节约压缩了业务招待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算45.09万元,完成预算的91.83%,占95.67%;公务接待费支出决算2.04万元,完成预算的35.78%,占4.33%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年安排河南省商丘市食品药品监督管理局(部门)机关、因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为49.1万元,支出决算为45.09万元,完成年初预算的91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了公车运行维护费。其中:
公务用车购置支出为11.89万元,购置车辆1辆,商丘市食品药品检验检测中心购置小型商务车一辆。
公务用车运行支出33.2万元。主要用于执法检查、食品药品、医疗器械、化妆品抽验、食品药品日常监管。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
3.公务接待费年初预算为5.7万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的35.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:厉行节约压缩了业务招待。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出2.04万元。主要用于上级督导检查及本系统其他地市单位案件核查及交流学习招待。2018年共接待国内来访团组29个、来宾196人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
商丘市市场监督管理局组织对商丘市食品药品检验检测中心食品药品抽验经费项目进行了预算绩效评价,本年度该单位进一步完善了预算绩效管理,能够按进度、按要求完成各项抽验任务且成本控制在最低范围,2018年度,共完成药品抽检检品480批,不合格1批,其中基本药物生产环节55批,全部合格;基本药物流通、使用环节133批,全部合格;日常监督抽验135批,全部合格;基层常用药品30批,全部合格;专项监督抽验122,不合格1批;案件检品5批,全部合格。完成化妆品抽验100批,全部合格。完成2018年河南省食品安全抽检监测1800批,不合格71批,问题样品3批;商丘市2018年春节食品安全抽验157批,不合格4批,问题样品3批。完成国家食品安全抽验监测抽样任务390批。对抽验结果能及时报送食品药品监管部门。
(二)项目绩效自评结果。
通过一年的抽验检测工作为商丘市食品药品 监管部门加强监管提供了强有力的技术支撑,确保了食品、药品违法行为得到及时查处,使食品、药品的不合格率逐年下降,为政府全面正确评估本辖区的食品、药品安全状况提供了依据。确保了人民群众饮食用药安全,促进了商丘市食品药品产业发展,服务对象满意度指标考核均为满意,取得了很好的社会效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为91.3万元,支出决算为91.27万元,完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少了招待会议开支。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额135.88万元,其中:政府采购货物支出39.5万元、政府采购服务支出96.38万元。授予中小企业合同金额135.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额39.5万元,占政府采购支出总额的29%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆12辆,其中:要通信用车2辆、执法执勤用车5辆、其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金