财政拨款收入支出决算总表

索 引 号:667212634/2016-00003主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:荥阳市城市管理执法局关 键 词:财政资金
文    号成文日期:2016-01-11发布日期:2016-01-11
体    裁生效日期废止日期
财政拨款收入支出决算总表
收     入支     出支     出
项    目行次年初预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数决算数
小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 12栏    次 345678栏    次 91011121314
一、公共预算财政拨款113,761,830.6013,114,622.85一、一般公共服务支出310.000.000.000.000.000.00一、基本支出5412,111,830.6012,111,830.600.0011,645,444.2811,645,444.280.00
二、政府性基金预算财政拨款232,332,720.0046,729,221.19二、外交支出320.000.000.000.000.000.00    人员经费5510,555,616.9210,555,616.920.009,881,569.179,881,569.170.00
 3  三、国防支出330.000.000.000.000.000.00    日常公用经费561,556,213.681,556,213.680.001,763,875.111,763,875.110.00
 4  四、公共安全支出340.000.000.000.000.000.00二、项目支出5733,982,720.001,650,000.0032,332,720.0054,300,205.332,376,385.4051,923,819.93
 5  五、教育支出350.000.000.000.000.000.00    基本建设类项目580.000.000.000.000.000.00
 6  六、科学技术支出360.000.000.000.000.000.00    行政事业类项目5933,982,720.001,650,000.0032,332,720.0054,300,205.332,376,385.4051,923,819.93
 7  七、文化体育与传媒支出370.000.000.000.000.000.00 60      
 8  八、社会保障和就业支出380.000.000.000.000.000.00 61      
 9  九、医疗卫生与计划生育支出39337,141.44337,141.440.00330,633.30330,633.300.00 62      
 10  十、节能环保支出400.000.000.000.000.000.00 63      
 11  十一、城乡社区支出4145,083,126.2812,750,406.2832,332,720.0064,953,764.3113,029,944.3851,923,819.93支出经济分类64
 12  十二、农林水支出420.000.000.000.000.000.00    工资福利支出6510,753,985.2710,074,203.07679,782.20
 13  十三、交通运输支出430.000.000.000.000.000.00    商品和服务支出6636,690,410.952,754,094.6133,936,316.34
 14  十四、资源勘探信息等支出440.000.000.000.000.000.00    对个人和家庭的补助67673,132.00673,132.000.00
 15  十五、商业服务业等支出450.000.000.000.000.000.00    对企事业单位的补贴680.000.000.00
 16  十六、金融支出460.000.000.000.000.000.00    赠与690.000.000.00
 17  十七、援助其他地区支出470.000.000.000.000.000.00    债务利息支出700.000.000.00
 18  十八、国土海洋气象等支出480.000.000.000.000.000.00    基本建设支出710.000.000.00
 19  十九、住房保障支出49674,282.88674,282.880.00661,252.00661,252.000.00    其他资本性支出7217,828,121.39520,400.0017,307,721.39
 20  二十、粮油物资储备支出500.000.000.000.000.000.00    贷款转贷及产权参股730.000.000.00
 21  二十一、国债还本付息支出510.000.000.000.000.000.00    其他支出740.000.000.00
 22  二十二、其他支出520.000.000.000.000.000.00 75      
 23   53       76      
本年收入合计2446,094,550.6059,843,844.04本年支出合计7746,094,550.6013,761,830.6032,332,720.0065,945,649.6114,021,829.6851,923,819.93
 25   78      
年初财政拨款结转和结余268,562,611.728,562,611.72年末财政拨款结转和结余798,562,611.72232,159.898,330,451.832,460,806.15209,512.662,251,293.49
一、公共预算财政拨款27232,159.891,116,719.49基本支出结转80232,159.89232,159.890.0016,338.4616,338.460.00
二、政府性基金预算财政拨款288,330,451.837,445,892.23     项目支出结转和结余818,330,451.830.008,330,451.832,444,467.69193,174.202,251,293.49
 29   82      
收入总计3054,657,162.3268,406,455.76支出总计8354,657,162.3213,993,990.4940,663,171.8368,406,455.7614,231,342.3454,175,113.42

标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: