索 引 号:00528345X/2016-00082 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:上街区卫生和计划生育委员会 | 关 键 词:资金,支出,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2016-02-11 | 发布日期:2016-02-11 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、基本职能及基本情况
上街区卫生和计划生育委员会成立于2015年5月,主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药工作的法律、法规和方针政策;落实卫生和计划生育地方标准和技术规范;协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,编制和实施区域卫生和计划生育规划。
(二)拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录,拟订全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)依法组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作,负责辖区内传染病防治监督管理工作;承担国家、省、市下达的食品安全风险评估、监测任务,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,负责全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设;推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。
(五)负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理;贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准;实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;负责全区紧急医疗救援的指挥调度。
(六)负责组织推进全区公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务建议。
(七)贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,监督实施国家药品法典和国家基本药物目录,组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策的建议。
(八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;监督实施计划生育技术服务、优生优育和提高出生人口素质的管理制度、政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度;会同有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。
(十)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家、省、市住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十二)组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导医学教育和继续医学教育。
(十三)指导全区卫生和计划生育工作,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策措施落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与区人口基础信息库建设;根据国家要求,参与卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。
(十五)贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规和中医药地方性法规、规章和政策,拟订全区中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(十六)承担全区保健工作宏观指导和在上街区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作;承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责区委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。
(十七)承担区艾滋病防治工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。
(十八)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
(十九)承办区政府交办的其他事项。
截止2015年我单位共在职人员42人,退休人员9人。
二、2016年部门预算说明
(一)基本支出预算说明
共安排基本支出2,997,429.20元,其中:工资福利支出2,403,069.00元,日常公用支出238,063.00元,对个人和家庭的补助支出356,297.20元。
(二)项目支出预算说明
共安排项目支出17,101,601.17元。主要用于行政事业类项目支出17101601.17元。
三、2016年三公经费预算说明
2016年因公出国(境)费用安排0元。与上年相比没有变化。
2016年公务接待费用安排10000元。与上年相比上升25%,上升原因为2016年开展卫生监督示范创建验收、计生迎检等工作增加公务接待支出。
2016年公务用车费用安排0元。与上年相比没有变化。
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