二七区工信委2015年度部门决算公开

索 引 号:005253285/2016-00103主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:二七区工信委关 键 词:决算
文    号成文日期:2016-10-28发布日期:2016-10-28
体    裁生效日期废止日期
二七区工信委2015年度部门决算公开

 

郑州市二七区工业和信息化委员会

2015年度部门决算

 

一、郑州市二七区工业和信息化委员会概况 

(一)主要职能 

(1)贯彻执行国家、省、市有关工业经济的法律、法规和政策,提出全区新型工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的问题;提出优化产业布局、结构的建议,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,促进工业经济发展。

(2)监测、分析全区工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行和工业项目建设中的重大问题,并提出意见和建议。

(3)负责全区重点工业企业的培育发展以及重点行业的发展规划和指导工作;扶持全区工业企业做大做强;指导全区工业企业技术进步工作,组织推动技术创新和产、学、研工作。

(4)负责企业股份制改造工作,推进全区工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(5)指导全区工业企业开展资源节约和能源综合利用、清洁生产等工作,组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(6)负责全区中小企业和非公有制经济的宏观指导、综合协调,贯彻省、市有关发展中小企业、非公有制经济的法规政策并组织实施,协调解决多种所有制企业发展中的问题。

(7)推动建立完善中小企业服务体系,引导各类中介组织为中小企业提供服务;积极为中小企业争取发展专项资金并指导资金使用方向;组织多种形式的企业融资,积极为企业融资搭建平台。

(8)统筹推进全区工业信息化工作,协调建设中的重大问题,组织开展工业、信息化的对外合作和交流;指导企业电子商务发展工作。

(9)做好全区产业聚集区建设工作;落实园区政策,加大协调力度,监测、分析园区发展动态,促进产业聚集区科学发展。

(10)指导区属集体工业企业安全生产工作。

(11)负责区属集体工业企业的领导班子建设、党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。

(12)承办区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成  

二七区工业和信息化委员属一级预算单位,单位下设的一个二级机构二七区企业服务中心没有单独开设账户,其所有经费均在本单位财务一并核算,属于零余额账户结算,编制一份决算报表。

二、郑州市二七区工业和信息化委员会2015年度部门决算表

   (详见附表)

三、郑州市二七区工业和信息化委员会2015年度部门决算说明

(一)预算执行情况分析

2015年度决算总收入1217.59万元,全部为财政拨款收入,年初结转和结余0.00万元。

2015年度决算总支出1217.59万元,其中:本年支出1217.59万元,年末结转和结余0.00元组成。本年支出1217.59万元具体是;社会保障和就业支出89.21万元,医疗卫生与计划生育支出12.41万元,资源勘探信息等支出1093.61万元,住房保障支出22.36万元。

收入总额及支出总额较2014年减少781.73万元,主要原因一是单位工作人员调出1人减少了人员工资支出;二是资源勘探信息等支出中对企业补助资金的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年公共预算财政拨款支出总计1217.59万元。其中:

1、社会保障和就业(类)支出89.21万元,主要用于区工信委机关和事业单位离退休人员工资、困难企业军转干部困难生活补助、原工业局、商业局、物资公司退休人员工资补差。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出12.41万元。主要是区工信委机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。

3、资源勘探信息等支出(类)支出1093.61万元,主要用于其他对企事业单位的补贴支出(中小企业发展专项资金、其他资源勘探电力信息等支出、政策性关停企业安置费支出)、遗属补助、行政、事业运行支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出22.36万元。主要用于市财政局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

郑州市二七区工信委“三公”经费是指本部门(包括委机关及所属事业单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费,2015年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元,2014年度“三公”经费财政拨款支出11万元,同比节约100%,其中:2015年公务接待费为0.00万元,2014年公务接待费为0.236万元,比上年减少100%;2015年因公出国(境)费用为0.00元,2014年因公出国(境)费用为0.00元,无变化;2015年公务用车运行维护费0.00元,2014年公务用车运行维护费10.76万元,比上年减少100%,因严格节约开支。

(四)其他重要事项的情况说明

1、机关办公经费支出情况

2015年单位机关办公经费支出8.70万元,比2014年减少3.16万元,主要原因是压缩、节约一般性支出。

2、政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额3.47万元,其中:政府采购货物(办公用电脑)支出3.47万元。

3、国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有公务车辆0辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(五)社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

(六)医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

 

附件
  • 0052532850001_财政拨款收入支出决算总表.xls
  • 0052532850001_收入决算表.xls
  • 0052532850001_收入支出决算总表.xls
  • 0052532850001_一般公共预算财政拨款_三公_经费支出决算表.xls
  • 0052532850001_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  • 0052532850001_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
  • 0052532850001_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
  • 0052532850001_支出决算总表.xls
  • 标签:
    留言与评论(共有 0 条评论)
       
    验证码: