索 引 号:005303262/2017-00002 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:登封市工业和信息化委员会 | 关 键 词:部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2017-04-20 | 发布日期:2017-04-20 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、登封市工信委概况
登封市工业和信息化委员会属正科级行政单位,财政全供,主管全市工业经济和信息化工作。现有在职人员68人,内设科室8个,行政编制18名,其中:主任1名,副主任3名;机关工勤人员事业编制2人。
主要职责:
(一)制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,协调推进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协 调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责相 关信息安全管理工作。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行 业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件。
(二)研究制定全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实 施全市工业、信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(三)制定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策、建议,拟 订行业技术规范和标准并组织实施,按照规定权限,负责行业准入及许可的相关工作,指导行业质量管理工 作,推进工业、信息化对外合作与交流。
(四)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发 展中的有关问题并提出政策建议;负责工业经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素的综合协调工作; 负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;组织全市工业企业扭亏增盈工作;负责全市工业企业 减负工作。
(五)拟订全市重大工业项目布局规划。负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外 资和境外投资)、国家与省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和 省、郑州市政府规定权限审批、核准国家、省、郑州市及我市规划内和年度计划规模内固定资产投资和 技术改造项目。负责有关工业和信息化项目竣工验收和后评价工作;研究制定工业承接产业转移的政策和 措施并组织实施。
(六)负责全市电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用,规范电力市场秩序,拟订电力经济 运行综合调控目标;负责全市工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作,组织实施全市工业 、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术 、新设备、新材料的推广应用。
(七)推进全市工业和信息化体制改革和管理创新。提高行业综合素质和核心竞争力,推进企业管理干部 知识更新和企业家队伍建设,组织工业企业信用体系建设,指导相关行业企业加强安全生产管理。
(八)负责组织推进全市产业集聚区建设。会同有关部门制定并组织实施产业集聚区政策措施,负责组织 实施新型工业化产业示范基地建设,协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。
(九)负责中小企业发展的宏观指导、协调和服务,规范企业行为。研究提出中小企业技术进步的政策 ,建立完善中小企业技术创新支撑体系;拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施 并监督检查执行情况;负责全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才智力引进工作。
(十)指导全市工业企业(不含煤矿)、信息化行业加强安全生产管理;负责工业、信息化行业安全生产宣 传教育工作;组织工业和信息化行业新、改、扩建项目的安全设施设计审查和竣工验收;组织、参与行业 事故应急救援工作;负责工业、信息化行业伤亡事故统计报告工作,组织、参与有关安全生产事故的调查 处理,发布安全生产信息。
(十一)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等得规划、政策和标 准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,会同科技部门推进相关科研成 果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展,组织开展企业技术中心建设,组织实施名牌 战略。
(十二)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任。组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策 ,依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,指导引进重大技术装备的消化创新,推进 重大技术装备国产化。
(十三)负责全市铝(粘)土矿产品的生产经营的管理工作。
(十四)负责工业企业生产过程中多种运输方式的协调和衔接,协调紧急状态下企业重要物资的调运工 作。
(十五)负责全市民用爆破器材生产和流通管理工作。
(十六)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
(十七)负责法律、法规、规章规定的其他事项。
(十八)承办市政府交办的其他事项。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入9364477元,均为财政拨款收入。较去年下降15.6%,主要原因由于项目支出的减少(项目变少),工资由于增资等原因增加的部分被项目减少的部分抵消。
三、支出预算说明
2017年支出预算9364477元。按用途划分如下:
(一)工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算5147332元,占54.96%。与去年同期增加34.91%,主要原因是人员调动、增资及社保等计提基数的变化。
(二)对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算447545元,占4.8%,全部为住房公积金支出。较去年同期增长28.57%,主要原因是公积金计提基数的变化。
(三)公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算1167600元,占12.47%,比去年同期增长123.08%。其中:办公费116.76万元,会议费45.53万元,培训费2万元,公务用车维护费2万元,物业管理及租赁费7.5万元,公务接待费23万元,购置费1万元,其他交通费用32.82万元。
(四)项目支出预算情况说明
项目支出预算为2602000元,占27.79%。项目是: 轻工业总公司经费300,000元,李林枝、吴乾生活困难补助12,000元,物资总公司工作经费290,000元,非煤矿山管理办公室经费2,000,000元。
四、“三公”经费预算说明
工信委2017年三公经费共计18万元,比去年同期下降45.87%,“三公”经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革,公务运行费大幅下降。因公出国(境)费用0万元,公务接待费10万元,公务用车8万元,比去年同期下降68%,公务用车购置费0万元。
五、政府采购0万元。
六、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算,2017年政府性基金预算支出0万元。
七、名词解释
(一) 财政拨款收入:是指区财政当年拨付的资金。
(二) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五) 三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六) 机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、登封市工信委2017年部门预算表(详见附表)
登封市工信委2017年财政拨款“三公”经费预算表
单位:万元
项目 2017年预算数 上年预算数 增减(%)
因公出国(境)费用 0 0 0
公务接待费 10.00 10.00 0
公务用车运行维护费 8.00 25.00 -68.00
公务用车购置 0 0 0
小计 18 35 -48.57
说明:登封市工信委2017年三公经费共计18万元,比去年同期下降45.87%,“三公”经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革,公务运行费大幅下降。因公出国(境)费用0万元,公务接待费10万元,公务用车8万元,比去年同期下降68%,公务用车购置费0万元。