中共郑州市中原区委区政府信访局2016年度部门决算

  • 索引号:005267089/2017-00118
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:中原区信访局
  • 关键词:部门决算
  • 文号
  • 成文日期:2017-08-25
  • 发布日期:2017-08-25
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  • 生效日期
  • 废止日期
  • 中共郑州市中原区委区政府信访局2016年度部门决算

     

     

     

     

     

    中共郑州市中原区委区政府信访局

     

    2016年度部门决算


      

    目  录

    第一部分  信访局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  信访局2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  信访局2016年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释


      

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  信访局概况


      

    一、主要职能

     

    (一)中原区信访局主要负责受理我区群众来信来访工作,办公地点位于市场街71号。

    (二)中原区委群工部和中原区信访局合署办公共有工作人员23人,其中:群工部长1人,局长1人,副局长3人。信访局内设办公室、综合科。下属中原区矛盾纠纷排查调处中心,主任1名(兼),副主任2人,设综合科、来访接待科、办信网络科、办案排查科

     

    二、部门决算单位构成

    纳信访局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

    1.信访局本级

    2.所属二级机构:无


      

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分

    中共郑州市中原区委区政府信访局2016年度部门决算表

     

     

     

    见附件1


      

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分

    信访局

    2016年度部门决算情况说明


      

    一、关于收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计458.75万元,支出总计458.75万元,与2015年相比,收、支总计各减少6.59万元,下降1.4%。减少主要原因是:上访群众减少。

    二、关于收入决算情况说明

    2016年度收入合计458.75万元,其中:财政拨款收入458.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、关于支出决算情况说明

    2016年度支出合计458.75万元,其中:基本支出319.15万元,占70%;项目支出139.60万元,占30%;经营支出0万元,占0%。

    四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年财政拨款收支总决算458.75万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少6.59万元,下降1.4%。减少主要原因:上访群众减少。

    五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况。

    2016年一般公共预算财政拨款支出458.75万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少6.59万元,下降1.4%。减少主要原因:上访群众减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    2016年度一般公共预算财政拨款支出458.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出395.20万元,占86.15%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;

    教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出40.51万元,占8.81%;医疗卫生和计划生育(类)支出7.89万元,占4.73%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区事务(类)支出0万元,占0%;农林水事务(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探电力信息等事务(类)支出0万元,占0%;商业服务业等事务(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等事务(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出15.15万元,占3.31%;粮油物资储备事务(类)支出0万元,占0%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.89万元,支出决算为458.75万元,完成年初预算的1.31%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加和追加信访经费。

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为174.61万元,支出决算为139.60万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

    2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为132.94万元,支出决算为255.59万元,完成年初预算的192%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是追加信访经费。

    六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出458.75万元,其中:人员经费297.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、抚恤金、社会保障缴费、住房公积金、个人和家庭的补助;公用经费万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费。

    七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为0.13万元,完成预算的0.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.63万元,下降94%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加减少2.63万元,下降94%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要原因是无;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.13万元,占3%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

    会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:无。

    出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:无。

    境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出为0万元。主要用于无。(公务用车购置支出为0。)

    公务用车运行支出0万元。主要用于无。2016年期末,单位财政拨款的公务用车保有量为0量。

    3.公务接待费支出0.13万元。其中:

    外宾接待支出为0万元。信访局2016年度共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    其他国内公务接待支出为0.13万元。主要用于上访群众接待。信访局2016年度共接待国内来访团组0个、来访批次22次,62人次(不包括陪同人员)。

    八、关于预算绩效情况说明

     2016年,中原区信访局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明:无。

        共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,绩效评价结果概况说明:无。

    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于无。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2016年度机关运行经费支出21.48万元,比2015年增加减少33.33万元,下降60%。主要原因:压缩办公经费支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度政府采购支出总额1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    2016年期末信访局共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

     


      

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分  名词解释


     

    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)是指中原区信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指中原区信访局开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

    九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     


    附件
  • 08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
  • 07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
  • 06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  • 05表一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
  • 04表财政拨款收入支出决算表.xls
  • 03表支出决算表(1).xls
  • 02表收入决算表.xls
  • 01表收入支出决算总表.xls
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