西流湖街道办事处2018年预算公开

  • 索引号:005267089/2018-00031
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:中原区西流湖街道办事处
  • 关键词:预算
  • 文号
  • 成文日期:2018-02-09
  • 发布日期:2018-02-09
  • 体裁
  • 生效日期
  • 废止日期
  • 西流湖街道办事处2018年预算公开

    西流湖街道办事处2018年预算公开

    目录:一、部门基本情况

          二、收入预算说明

          三、支出预算说明

          四、预算收支增减变化情况

          五、机关运行经费安排情况说明

          六、政府采购情况

          七、名词解释


    中原区西流湖办事处2018年部门预算公开说明

     

      一、部门基本情况

      (一)部门主要职责

      1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;    

      2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

      3.负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

      4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督

      5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作

      6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

      7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

      8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

      9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

      (二)内设机构及下属单位

      内设机构:内设机构:党政办、城建办、城管办、平安中心、农财中心、农业中心、国土所、党建办、网格办、计生办等24个科室

      (三)人员构成情况

      西流湖办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制111人,其中:行政编制6人,事业编制105人;在职职工111人,离退休人员2人。

      二、收入预算说明

      2018年收入预算2606万元,其中:一般公共预算2606万元(财政拨款2606万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

      三、支出预算说明

      2018年支出预算2606万元,其中:基本支出1759万元,项目支出847万元。

      (一)按功能科目分类,包括一般公共服务1850万元,社会保障和就业支出111万,医疗卫生支出52万,城乡社区事务202万,农林水务支出280万,资源勘探信息等支出2万元,住房保障支出109万。

      (二)按支出用途分类,包括基本支出1759万元,其中:工资福利支出1482万元,商品和服务支出137万元,个人和家庭补助支出140万元;项目支出847万元。

      四、预算收支增减变化情况

      (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

      2018年一般公共预算收支预算2606万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算减少167万元,严格规范支出,厉行节约。政府性基金收支预算,增加(减少)0万元。

      (二)一般公共预算支出预算情况说明

      2018年一般公共预算支出预算2606万元,主要用于以下方面:一般公共服务1850万元,占比71%;社会保障和就业支出111万,占比4%;医疗卫生支出52万,占比2%;城乡社区事务202万,占比8%;农林水务支出280万,占比11%;住房保障支出109万,占比4%。

      (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

      2018年一般公共预算基本支出预算1759万元,其中:人员经费1482万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费137万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费。

      (四)政府性基金支出预算情况说明

      2018年政府性基金支出预算0万元。

      (五)“三公”经费支出预算情况说明

      2018年“三公”经费预算12万元。较去年减少2万元。原因是严格规范支出,厉行节约。

      其中,1、因公出国(境)费0元。

      2、公务用车购置费0元。

      3、公务用车运行维护费9万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),较去年减少1万元。原因是加强车辆维保,减少维修费用。

      4、公务接待费4万元。较去年减少1万元。原因是严格规范支出,厉行节约。

      五、机关运行经费安排情况说明:

      2018年,机关运行经费安排137万元,较去年增加6万元。原因是增加培训费。主要用于2018年辖区内党员培训,。  

      六、政府采购情况

      2017年政府采购预算0万元。

      七、名词解释

      1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


    附件
  • 2018年部门预算公开表西流湖办事处.xlsx
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