目录:一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区国土资源局2018年部门预算
公开说明
一、部门基本情况
(一)贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规;负责拟订全区国土资源管理的办法、规章,并组织实施和监督检查。
(二)负责编制、指导和实施全区乡级土地利用总体规划、基本农田保护区规划、土地利用年度计划等专项规划,检查、监督镇、行政村土地开发利用情况;负责全区城乡土地利用协调工作。
(三)贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制;组织耕地保护,特别是基本农田保护;编制全区土地后备资源开发规划、计划并组织实施;指导检查全区土地开发、整理、复垦工作。
(四)组织全区的国土资源调查、定级、统计,负责城乡地籍调查、土地确权和登记发证等地籍管理工作。
(五)协助市国土资源局开展本区土地的征用、划拨、出让工作,会同有关部门组织制定征地补偿安置方案;主管全区集体土地、农村宅基地的审批工作。
(六)负责全区城乡国土资源利用中违法案件的查处工作;会同有关部门调解处理土地纠纷案件。
(七)负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作;负责水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;参与地热水、矿泉水资源管理;监测、监督地下水的过量开采与污染。
(八)负责管理上级主管部门和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。
(九)负责国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法规、法令的宣传教育等工作;组织指导全区国土资源管理人员的培训工作。
(十)负责全区测绘行业管理工作。
(十一)负责辖区所有存量及增量建设用地的收购储备工作;负责制定辖区土地储备计划并上报;负责增量储备土地选址报批等工作,协调存量土地的地块平整等土地出让前期工作;负责符合上市条件地块移交上市交易工作;负责筹集本区土地储备费用;负责收购储备土地和开发土地的招商引资、投入市场的前期筹备工作,配合有关部门做好土地出让工作;负责土地收购储备信息系统建设、综合统计及项目建设用地等服务工作。
(十二)承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。(二)内设机构及下属单位
根据职责,中原区国土资源局设5个内设机构:办公室、用地管理和土地利用科、地政地籍管理科、规划测绘管理和耕地保护地质环境科、政策法规和执法监察科。下属二级机构1个:中原区土地发展中心。
(三)人员构成情况
机关及归口预算管理单位人员共有编制110人,其中:行政编制5人,事业编制105人;在职职工81人,离退休人员4人。
二、收入预算说明
2018年收入预算2851万元,其中:一般公共预算2851万元(财政拨款2851万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2851万元,其中:基本支出1303.2万元,项目支出1547.8万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出1207.4万元、住房保障支出95.8万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出1303.2万元,其中:工资福利支出1104.2万元,商品和服务支出99.6万元,个人和家庭补助支出99.4万元;项目支出1547.8万元。
(三)主要项目:
1.土地变更调查工作经费10万元。
根据《关于开展2017年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》(国土资发〔2017〕131号),部署开展全区土地变更调查与遥感监测工作。2018年工作经费预算支出10万元。其中:外业调查经费及业内建库费9万元,软件授权展期1万元。
2、卫片执法检查经费3万元。
依据《国土资源部关于开展2016年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》(国土资发〔2016〕183号)文件规定。卫片图片费1万元、测绘费1万元,会议费1万元。
3、不动产登记工作经费5万元
根据省、市关于不动产登记工作的相关文件精神及市局有关要求,2018年继续做好不动产登记工作预算支出约5万元 。
档案柜40组,900元一组,共计3.6万元。宣传品印制费1万元,会议费:0.4万元。共计:5万元.
四、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2851万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加1023万元,增加原因主要有新进人员,公积金调整和调整薪级。政府性基金收支预算,增加(减少)0万元.
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2851万元,主要用于以下方面:工资福利支出1104.2万元,占38.73%;对个人和家庭补助支出99.4万元,占3.48%;商品和服务支出99.6万元,占3.49%;项目支出1547.8万元,占54.3%
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1303.2万元,其中:人员经费969.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费?万元,主要包括:办公费,邮电费、劳务费、公务差旅费,办公设备购置。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元.
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算27.2万元。较去年增加18万元。主要原因是有公务车购置。
其中,因公出国(境)费0元.
公务用车购置费25元,较去年增加25万元。原因是购置公车2辆。
公务用车运行维护费2万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),较去年减少1万元。原因是我单位厉行节约,严格遵守八项规定。
公务接待费0.2万元。较去年减少2.8万元。原因是本着大力弘扬勤俭节约反对浪费的原则减少支出。
五、机关运行经费安排情况说明:
2018年,机关运行经费安排99.6万元,较去年增加7.7万元。原因是有新进人员和工资调标,其中:办公费22.9万元,邮电费2.5万元、水费0.5万元、会议费0.5万元、劳务费9万元、公务接待费0.2万元,其他商品支出0.6万元,公车维护2万元,电费11.5万元,差旅费3万元,委托业务费6万元,咨询费5万元,维修费5.5万元,培训费6万元,办公设备购置4万元,福利费13.52万元,工会经费6.5万元,离退休支出0.44万元。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算25万元,其中:政府采购支出25万元,具体采购明细如下。
1.普通轿车2辆,共25万元;
七、重点项目预算绩效目标
无
八、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。