郑州市中原区区直机关事务管理局2018年部门预算公开说明

  • 索引号:005267089/2018-00090
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:中原区财政局
  • 关键词:部门预算
  • 文号
  • 成文日期:2018-02-12
  • 发布日期:2018-02-12
  • 体裁
  • 生效日期
  • 废止日期
  • 郑州市中原区区直机关事务管理局2018年部门预算公开说明

    目录:一、部门基本情况

         二、收入预算说明

         三、支出预算说明

         四、预算收支增减变化情况

         五、机关运行经费安排情况说明

         六、政府采购情况

         七、重点项目预算绩效目标

         八、名词解释

     

    中原区区直机关事务管理局

    2018年部门预算公开说明

     

    一、部门基本情况

    (一)部门主要职责

    主要负责全区八个办公区(机关大院、陇海路、伊河路、计划路、百花路、文化宫路、岗坡路、市场街办公区)和四个家属院(中原西路、华山路、桐柏北路、汝河路、伊河路)的日常管理、保障、服务工作。

    1.八个办公区的水、电、暖、电梯、通讯的日常维修维护、保安保洁工作,五个家属院498户的物业管理工作;

    2.全区155个公共机构的节能减排工作(主管单位68个,二级机构87个,共有用能人员3800余名;

    3.区直机关单位的固定资产核销;

    4.办公用房整修调配;

    5.公务车辆治理;

    6.机关大院干部职工就餐,公务灶接待;

    7.区直机关集体户口、计划生育、精神文明建设等工作。

    (二)内设机构及下属单位
        根据上述职责,区机关事务管理局设九个职能科(室):

    办公室、人事财务科、膳食管理科、节能管理科、国有资产管理科、综合管理科、公车管理科、保卫科和安全设备科。

    (三)人员构成情况

    机关事务管理机关及归口预算管理单位人员共有编制68人,其中:行政编制0人,事业编制68人;在职职工66人,离退休人员24人。

    二、收入预算说明

    2018年收入预算3009.31万元,其中:一般公共预算3009.31万元(财政拨款3009.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

    三、支出预算说明

    2018年支出预算3009.31万元,其中:基本支出1100.54万元,项目支出1908.77万元。

    (一)按功能科目分类,一般公共服务支出3009.31万元。其中:社会保障和服务支出86.54万元、医疗卫生支出31.31万元、住房保障支出80.38万元。

    (二)按支出用途分类,包括基本支出1100.54万元,其中:工资福利支出930.16万元,商品和服务支出67.18万元,个人和家庭补助支出103.20万元;项目支出1098.77万元。

    (三)无

    四、预算收支增减变化情况

    (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2018年一般公共预算收支预算3009.31万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加118.51万元,主要是“五险一金”和工资津贴调整所致。政府性基金收支预算,加(减少)0万元。

    (二)一般公共预算支出预算情况说明

    2018年一般公共预算支出预算3009.31万元,主要用于以下方面:教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出86.54万元,占2.9%;医疗卫生支出31.31万元,占1%;住房保障支出80.38万元,占2.67%。

    (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2018年一般公共预算基本支出预算1100.54万元,其中:人员经费812.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、补助等;公用经费288.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、培训费、福利费、退休费等。

    (四)政府性基金支出预算情况说明

    2018年政府性基金支出预算0万元。

    (五)“三公”经费支出预算情况说明

    2018年“三公”经费预算0万元。较去年减少3.57万元。原因是实行公车改革后,无此项费用发生。

    其中,因公出国(境)费0元,较去年增加/减少0万元。。

    公务用车购置费0元,较去年增加/减少0万元。

    公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),较去年减少3万元。

    公务接待费0万元。较去年增加/减少0万元。

    五、机关运行经费安排情况说明:

    2018年,机关运行经费安排50万元,较去年减少14.8万元。原因是厉行节约、压缩开支。主要用于日常办公运转。其中:办公费35.2万元,公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。        

     六、政府采购情况

    2018年政府采购预算147.7万元,其中:政府采购服务类支出144.3万元,办公用品及家具支出3.4万元,具体采购明细如下。

    1、保安保洁服务,共计100万元;

    2.特种设备年检、消防系统、电梯、立体停车场维护维保,数量5个,共计44.3万元;

    3.计算机,单价0.5万元,数量2个,共计1万元;

    4.复印件,单价0.8万元,数量2个,共计1.6万元;

    5、打印机,单价0.5万元,数量1个,共计0.5万元;

    七、重点项目预算绩效目标

    无重点项目

    八、名词解释

    1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     


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