郑州市委网信办2019年部门预算公开

  • 索引号:005252522/2019-00073
  • 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
  • 发布机构:财政局国库处
  • 关键词:财政,预算,部门预算
  • 文号
  • 成文日期:2019-03-27
  • 发布日期:2019-03-27
  • 体裁
  • 生效日期
  • 废止日期
  • 郑州市委网信办2019年部门预算公开

    2019年部门预算公开格式

     

    目  录

     

    第一部分  部门基本情况

    一、部门主要职责

    二、内设机构及下属单位

    三、人员构成情况

    四、车辆构成情况

    第二部分  2019年部门预算公开情况说明

    一、收入预算说明

    二、支出预算说明

    三、预算收支增减变化情况

    四、机关运行经费安排情况说明

    五、支出预算经济分类情况说明

    六、政府采购情况

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

    九、专项转移支付项目情况

    十、空表情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.一般公共预算支出情况表

    6.一般公共预算基本支出情况表

    7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8.政府性基金预算支出情况表

    9.国有资本经营预算支出情况表

    10.政府采购预算表


     

    第一部分  部门基本情况

     

    一、部门主要职责

    1、规划、协调和管理全市新闻宣传网络建设;

    2、负责全市互联网站新闻业务的日常管理;

    3、把握网上新闻舆论导向,及时掌握、分析网上舆论动态,为领导决策提供舆情服务;

    4、负责网上重大新闻宣传活动的组织实施;

    5、建立和管理网络评论员队伍;

    6、承担召议、协调、督办相关部门及时解决网络信息中所发现的问题;

    7、负责互联网重大突发事件及苗头性信息的引导与处置;

    8、微博、论坛、博客等互动类板块的舆情信息监测与处置;

    9、负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。

    二、内设机构及下属单位

    内设机构:综合处、网络管理处、网络宣传处、网络应急处

    无下属单位

    三、人员构成情况

    部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人,其中:事业编制20人,在职职工20人

    四、车辆构成情况

    市委网信办没有配备公务用车。

     

    第二部分  2019年部门预算公开情况说明

     

    一、收入预算说明

    2019年收入预算763.27万元,其中:一般公共预算763.27万元(财政拨款763.27万元)。

    二、支出预算说明

    2019年支出预算763.27万元,其中:基本支出254.97万元,项目支出508.3万元。

    (一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出698.25万元,社会保障和就业支出28.71万元,医疗卫生与计划生育支出12.20万元,住房保障支出24.11万元。

    (二)按支出用途分类,包括基本支出254.97万元,其中:工资福利支出241.67万元,商品和服务支出13.30万元,项目支出508.30万元。

    (三)主要项目:

    1、网信工作外包服务费50万元;

    2、日常基础开展经费133万元;

    3、党建专题经费50万元;

    4、网络舆情专项经费275万元;

    三、预算收支增减变化情况

    (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2019年一般公共预算收支预算763.27万元,没有政府

    性基金收支预算。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加386.17万元,主要是职能逐渐完善,业务增加,郑州加快国家中心城市建设,面临更加复杂的网络舆情和加强重大活动宣传。

    (二)一般公共预算支出预算情况说明

    2019年一般公共预算支出预算763.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出698.25万元,占比91.48%;社会保障和就业支出28.71万元;占比3.80%;医疗卫生支出12.20万元,占比1.60%;住房保障支出24.11万元,占比3.12%。

    (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2019年一般公共预算基本支出预算254.97万元,其中:人员经费241.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、医疗、住房公积金;公用经费13.30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费等。

    (四)政府性基金支出预算情况说明

    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)“三公”经费支出预算情况说明

    2019年“三公”经费预算0万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元,与2018年持平。

    四、机关运行经费安排情况说明:

    2019年,运行经费安排13.30万元,主要用于单位日常办公各项支出,其中:办公费13.30万元,与2018年预算相比持平,保证单位的基础运转。

    五、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

    六、政府采购情况

    2019年政府采购预算0万元。

    七、国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2019年,我办共组织对2个项目进行了预算绩效目标评价,涉及资金408.3万元。

    九、专项转移支付项目情况

    我办2019年预算没有安排专项转移支付项目。

    十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

    1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算。
          2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算

     

    第三部分  名词解释

    1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     

    第四部分  附表

     

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.一般公共预算支出情况表

    6.一般公共预算基本支出情况表

    7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8.政府性基金预算支出情况表

    9.国有资本经营预算支出情况表

    10.政府采购预算表


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