索 引 号:742512312/2019-00003 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:中原区民族宗教局 | 关 键 词:资金,财政资金 | |
文 号 | 成文日期:2019-04-02 | 发布日期:2019-04-02 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区民族宗教局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)
1、贯彻执行党和政府有关民族、宗教工作的方针、政策和法规,研究制定落实有关民族宗教工作的措施,并监督检查执行情况,开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作;
2、协调民族关系,促进各民族间的平等团结、互助合作;处理涉及民族关系的有关事宜;组织和承办民族团结进步表彰活动;
3、会同有关部门研究落实对少数民族和民族聚居地区经济发展的优惠政策和措施,协助有关部门做好少数民族的扶贫工作;参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配和使用;
4、协同有关部门促进少数民族文化教育、科技、卫生、体育等社会事业的发展;
5、协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;
6、依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;办理宗教团体需由政府机关协助或协调的各项事务;
7、依法加强对全区宗教事务的管理,引导宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动;会同有关部门打击“邪教”;配合有关部门,开展对境内敌对势力利用宗教搞渗透活动的斗争;
8、支持、帮助宗教界积极开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好往来;审核有关组织接受境外宗教组织和个人的捐赠,审定朝觐人员;
9、指导乡(镇)、办事处做好民族宗教工作;协助乡(镇)人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题;
10、承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构:
郑州市中原区民族宗教局内设机构:办公室、宗教活动中心、清真食品管理办公室。
下属单位: 无
本单位公开的预算为本部门预算
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制13人,其中:行政编制3人,事业编制10人;在职职工10人,离退休人员2人等。
四、车辆构成情况
中原区宗教局共有车辆0辆,其中公务车辆0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算254.08万元,其中:一般公共预算254.08万元(财政拨款 254.08 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 254.08 万元,其中:基本支出 203.77 万元,项目支出 50.31 万元。
(一)按功能科目分类,一般公共服务支出219.62万元,社会保障和就业支出 16.75 万元,卫生健康支出5.15万元,住房保障支出12.56万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出203.77万元,其中:工资福利支出 165.08 万元,商品和服务支出35.16万元,个人和家庭补助支出 3.53 万元,资本性支出0万元;项目支出50.31万元。
(三)主要项目:无。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算254.08万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加 18.74 万元,原因是专项经费转入公用经费。政府性基金收支预算,增加(减少) 0 万元,与2018年相比无变化原因是我单位没有该项支出。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算254.08万元,主要用于以下方面:教育支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出16.75万元,占 6.59 %;医疗卫生支出5.15万元,占2.03 %。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算203.77万元,其中:人员经费165.08万元,主要包括:基本工资38.48万元、津贴补贴33.36万元、奖金62.14万元机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元职工基本医疗保险缴费4.84万元其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金12.56万元;公用经费30.96万元,主要包括:办公费16.80万元、印刷费 6.00 万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、福利费2.13万元、其他交通费用2.81万元、退休人员公用支出0.16万元、退休活动费0.06万元。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中:
1.因公出国(境)费0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年无增减变动,变动数为0万元。主要原因:我单位严格执行八项规定,厉行节约。
2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无增减变动,变动数为0万元。主要原因我单位严格执行八项规定,厉行节约。公务用车运行维护费预算数比 2018年无增减变动,变动数为0万元。主要原因:我单位严格执行八项规定,厉行节约。目前本单位公务用车保有量为_0_辆。
3.公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年无增减变动,变动数为0万元。主要原因:我单位严格执行八项规定,厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明:
2019年,运行经费安排35.16万元,主要用于维护机关日常工作及运转,其中:办公费16.80万元、印刷费 6.00 万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、福利费2.13万元、其他交通费用2.81万元、退休人员公用支出0.16万元、退休活动费0.06万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、办公设备购置4.20万元等。与2018年相比增加了14.16万元,与2018年相比增加的主要原因是专项经费转入公用经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算4.20万元,其中:政府采购货物支出4.20万元,具体采购明细如下。
1.计算机,单价 0.5万元,数量 4个,共计2.0万元;
2.打印机,单价 0.6 万元,数量 2 个,共计1.2万元;
3.办公家具,单价 0.12万元,数量 2 个,共计0.24万元;
4. 空调,单价 0.38 万元, 数量 2 个,共计0.76万元;
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求,我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项,主要是:无项目0万元,无项目0万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
3.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表