目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表(见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表(无)
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
(一)部门主要职责
1.代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导同志的来信,接待群众来访,督促协调重大疑难信访案件,为来信来访群众提供有关法律法规和政策咨询服务。
2.承办国家、省、郑州市和登封市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;审结要结果案件。
3.协调处理跨地区、跨部门的重要信访、群众集体赴京到省去郑来登上访和突发上访事件;对重要案件实施个案监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议。
4.分析预测信访形势,深入调查研究,征集人民群众合理化建议,及时向市委、市政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议。
5.指导全市信访工作,组织交流工作经验,提出改进措施;组织信访干部的培训。
6.负责四级“两会”、市重大活动信访保障工作,做好突发信访事件应急工作。
7.负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作的地区间活动。
8.负责信访信息系统的应用、维护,协调解决群众通过网络、固定电话、手机短信等提出的信访事项。
9.承担登封市人民政府信访事项复查委员会的具体工作,负责市政府受理的信访事项复查工作。
10.承担登封市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
11.负责法律、法规、规章规定的其他事项。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)内设机构及下属单位
内设机构8个:办公室、调研科、来访接待科、办信征集科、网络信访科、督查科、复查办公室、联席会议综合协调科。
下属单位3个:登封市信访接待中心、登封市信访复查服务中心和登封市社会矛盾调处中心。
(三)人员构成情况
登封市信访局机关及归口预算管理单位人员共有编制48人,其中:行政编制16人,事业编制32人;目前实有在职人员39人,离退休8人。
(四)车辆构成情况
登封市信访局参加公车改革,目前公车数量为3辆,其他3辆车在公车改革之后已经收走。
第二部分 2020年部门预算公开表(见附件)
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算659.48万元,其中:一般公共预算659.48万元(财政拨款659.48万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算659.48万元,其中:基本支出659.48万元,项目支出0元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出569.66万元,社会保障和就业支出41.04万元,医疗卫生与计划生育支出19.51万元,住房保障支出29.27万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出659.48万元,其中:工资福利支出385.64万元,商品和服务支出271.82万元,个人和家庭补助支出2.02万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算659.48万元,政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比,一般公共预算收支预算增加38.17万元,因为新增加1个事业单位。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算659.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出569.66万元,占86.4%;社会保障和就业支出41.04万元,占6.2%;医疗卫生支出19.51万元,占3%,住房保障支出29.27万元,占4.4%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算659.48万元,其中:人员经费387.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费及运转经费271.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、租赁费、差旅费、维修费。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算13万元。其中:
1.因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费预算数与2019年预算数持平,两年均为0万元。
2.公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年预算数持平,两年均为0万元。
3.公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费2020年预算数对比2019年没有变化,保持一致。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年,信访局运行经费安排271.82万元,主要保障机关单位正常运行,其中:办公经费141.02万元,其他商品和服务支出15万,会议费4万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费10万元,维修(护)费18万,委托业务费16.8万,设备购置费11万,培训费40万元,其他交通费用13万。和2019年相比略有下降。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止2019年12月31日资产总额为181.47万元。流动资产为0万元,占资产总额的0%;固定资产为181.47万元,占资产总额的100%。其中:房屋构建物面积为0平方米,价值为0万元;公务用车2辆,价值31万元;其他车辆3辆,价值36.8万;单价50万以上的大型设备为0万元;其他固定资产为113.67万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位暂无纳入2020年预算绩效目标编报范围的项目。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。
2.国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是我单位及下属二级机构均无政府采购预算收入或支出情况。
四、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:是指区财政当年拨付的资金。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。