中共郑州市金水区委对外宣传办公室2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能科目)
六、一般公共预算支出情况表(按经济分类)
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
(一)部门主要职责
中共金水区委对外宣传办公室属全供事业单位,主要负责金水区对外宣传、新闻报道和信息发布等工作;负责新闻媒体采访、联络和协调等工作;负责制作对外宣传画册、拍摄宣传片等工作。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:无
下属单位:本单位无下属单位
(三)人员构成情况
金水区委对外宣传办公室及归口预算管理单位人员共有编制26人,其中:行政编制0人,事业编制26人;在职职工21人,离退休人员0人。
(四)车辆构成情况
本单位无车辆
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算481.73万元,其中:一般公共预算481.73万元(财政拨款481.73万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算481.73万元,其中:基本支出481.73万元,项目支出0万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出242.44万元、文化体育与传媒支出177万元、社会保障和就业支出19.79万元、医疗卫生与计划生育支出17.08万元、住房保障支出25.42万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出481.73万元,其中:工资福利支出277.36万元,商品和服务支出204.37万元,对个人和家庭补助支出0万元;项目支出0万元。
(三)主要项目:无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算481.73万元,政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比,一般公共预算收支预算减少78.03万元,主要原因是减少媒体合作经费支出。政府性基金收支预算与2019年预算相比,无变化。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算481.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出242.44万元,占50.32%;文化体育与传媒支出177万元,占36.74%;社会保障和就业支出19.79万元,占4.11%;医疗卫生支出17.08万元,占3.55%;
住房保障支出25.42万元,占5.28%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算481.73万元,其中:人员经费280.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出、福利费;公用经费11.39万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费和委托业务费;其他非项目资金支出190万元,主要包括:办公费、委托业务费和其他商品和服务支出。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算1万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费1万元。与2019年预算相比,无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
金水区委对外宣传办公室为事业单位,无机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
无主要的民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因:
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表(详见附件)
附件