2015年成本队收支预算总表

单位:元

收                             入

 

支                        出

项                    目

金 额

项             目

预算

合计

公共财政预算

缴入财政专户的行政事业性收费

政府性基金收入

小计

财政拨款

非税收入支出

一、一般公共预算收入

372,641.08

一、人员经费

277,921.08

277,921.08

277,921.08

 

 

 

  经费拨款

372,641.08

  1、工资福利支出

235,061.88

235,061.88

235,061.88

 

 

 

  非税收入支出

 

  2、对个人和家庭的补助

42,859.20

42,859.20

42,859.20

 

 

 

二、政府性基金收入

 

二、单位运行支出

94,720.00

94,720.00

94,720.00

 

 

 

三、缴入财政专户的行政事业性收费

 

三、项目支出

 

 

 

 

 

  1、事业发展专项支出(硬性)

 

 

 

 

 

  2、商品和服务支出(专项)

 

 

 

 

 

  3、对个人和家庭的补助(专项)

 

 

 

 

 

  4、对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

  5、其他资本性支出

 

 

 

 

 

  6、其他支出

 

 

 

收 入 总 计

372,641.08

支 出 总 计

372,641.08

372,641.08

372,641.08

 

 

 

 

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