金水区审计局狠抓制度建设规范内部管理

索 引 号:005255977/2016-00043主题分类:综合政务/工作信息/工作动态
发布机构:金水区审计局关 键 词:综合,工作
文    号成文日期:2016-03-30发布日期:2016-03-30
体    裁生效日期废止日期
金水区审计局狠抓制度建设规范内部管理

为进一步规范局内部管理,切实提高工作效能,建设一支“务实、高效、勤政、廉洁”的审计干部队伍,近期,金水区审计局在进行深入细致的调查研究的基础上,根据各个岗位和环节目标任务的工作特点,在原有的规章制度基础上,按照新法规条例、新职能要求和新发展形势变化,对局内部各项规章制度从文体、内容、执行效果和合法性等方面进行了一次全面的清理、修订和完善。

一是完善制度体系。先后修改完善了《审计业务考核制度》、《审计质量管理制度》《考勤通报制度》、《廉洁从审制度》及《差旅费管理制度》等26项制度,使各项工作和每个岗位都有章可循,有据可依,从根本上建立起科学的管理机制,规范职工的职业行为,调动大家的积极性和创造性,进而形成人人奋勇争先的良好局面。

二是加强制度教育。将修订后的规章制度组织局机关全体工作人员集中学习;并装定成册,人手一份,时刻提醒大家把制度要求作为审计工作实践中的操作指南,严格对照执行。

三是抓好制度落实。为防止制度建设上的形式主义,将制度执行情况作为作风建设的一项重要内容,定期不定期开展监督检查,加大对制度执行情况的督查力度,对违反规章制度、不履行或不认真履行相应职责的,进行通报批评或行政问责,切实提高制度的执行力,确保各项制度真正落到实处。

 

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