索 引 号:791921630/2016-00241 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:金水区凤凰台街道办事处 | 关 键 词:决算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2016-09-29 | 发布日期:2016-09-29 |
体 裁 | 生效日期:2016-09-30 | 废止日期 |
凤凰台办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为42.6万元,支出决算为40.75万元,完成预算的95.66%,主要原因:严格控制三公经费的支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少8.46万元,下降17.19%,主要原因:落实中央八项规定,严格控制三公经费的支出。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)累计0人次。
决算数比 2014 年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
(二)公务用车购置及运行费22.73万元,完成预算的85.13%,其中,公务用车运行维护费22.73万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2015年12月31日,公务用车保有7辆。
决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制公车的使用,控制公车的费用。
决算数比 2014 年减少7.86万元,下降25.69%,主要原因:严格控制公车的使用,控制公车的费用。
(三)公务接待费18.02万元,完成预算的113.33%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出及加班误餐。2015年共接待389批次, 3890人次;加班误餐2116人次。
决算数大于年初预算数的主要原因:重点工作多,加班误餐次数增加。
决算数比 2014 年减少0.6万元,下降3.22%,主要原因:控制招待标准,压缩招待次数。