金水区委组织部2015年“三公”经费决算

索 引 号:005279186/2016-00191主题分类:综合政务/财政资金/三公经费
发布机构:金水区财政局关 键 词:综合,决算,三公
文    号成文日期:2016-09-30发布日期:2016-09-30
体    裁生效日期废止日期
金水区委组织部2015年“三公”经费决算

金水区委组织部2015年度“三公”经费支出决算情况说明

金水区委组织部2015年“三公”经费财政拨款支出预算为11.9万元,支出决算为35.49万元,完成预算的298%,主要原因:公务用车购置费做账面调整。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014年增加22.53万元,增长63.48%,主要原因:公务用车购置费做账面调整。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费30.62万元,完成预算的765.5%,其中,公务用车购置费27.19万元,购置0辆车;公务用车运行维护费3.44万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:为保证决算系统资产情况与固定资产系统资产情况保持一致,决算报表账面年初数79.69万元调整为27.08万元,账面车辆数由3辆改为1辆,因我单位实有公务用车2辆,实际总价值为54.27万元,所以公务车购置及运行费需要填写27.19万元,只是做账务调整,并没有购入车辆。

决算数比 2014 年增加26.01万元,增长664 %,主要原因:调账。

(三)公务接待费4.87万元,完成预算的61.65%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待96批次、866人次。

决算数于年初预算数的主要原因:精减开支。

决算数比 2014 年减少3.47万元,下降41.6%,主要原因:精减开支。


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