索 引 号:005279186/2016-00186 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:金水区财政局 | 关 键 词:综合,决算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2016-09-30 | 发布日期:2016-09-30 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区委办公室2015年度“三公”经费支出决算情况说明
金水区委办公室2015年“三公”经费财政拨款支出预算为68万元,支出决算为45.41万元,完成预算的66.78%,主要原因:实际发生数。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少18.42万元,下降28.86%,主要原因:按规定,实际发生数。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 10.3万元,完成预算的103%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组3个,全年因公出国(境)累计3人次。
决算数比 2014 年减少2.89万元,下降21.91%,主要原因:按规定,实际发生数。
(二)公务用车购置及运行费 17.88万元,完成预算的99.33%,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费17.88万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年增加0.97万元,增长5.74%,主要原因:按规定,实际发生数。
(三)公务接待费 17.23万元,完成预算的43.08%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待56批次、5460人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:按规定执行。
决算数比 2014 年减少16.5万元,下降48.92%,主要原因:按规定,实际发生数。