金水区老干局2015年“三公”经费决算

索 引 号:005279186/2016-00185主题分类:综合政务/财政资金/三公经费
发布机构:金水区财政局关 键 词:综合,决算,三公
文    号成文日期:2016-09-30发布日期:2016-09-30
体    裁生效日期废止日期
金水区老干局2015年“三公”经费决算

金水区委老干部局2015年度“三公”经费支出决算情况说明

金水区委老干部局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元,支出决算为1.72  万元,完成预算的 66 %,主要原因压缩公车运行费及公务接待费开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.88万元,下降34  %,主要原因是压缩公车运行费及公务接待费开支。具体情况是压缩公车运行费0.76万元,公务接待费0.12万元。

(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的 0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。

决算数比 2014 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。 

(二)公务用车购置及运行费1.24万元,完成预算的 62 %,其中,公务用车购置费 0万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费 1.24 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:尽量减少公车外出。

决算数比 2014 年减少0.76 万元,下降38 %,主要原因:加强车辆管理,减少公车外出。

(三)公务接待费 0.48 万元,完成预算的 80 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待11批次、 120人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格按照有关规定控制公务接待支出。

决算数比 2014 年减少0.12 万元,下降25 %,主要原因是严格按照有关规定控制公务接待支出。


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