金水区委统战部2017年部门预算

索 引 号:005279186/2017-00049主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:金水区财政局关 键 词:财政,预算,部门预算
文    号成文日期:2017-04-17发布日期:2017-04-17
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金水区委统战部2017年部门预算

金水区委统战部2017年部门预算


一、金水区委统战部概况

(一)部门机构设置、职能

根据《中共金水区委、金水区人民政府关于金水区机构改革的意见》(金发[2001]31号)精神,设置中共金水区委统一战线工作部(挂台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室牌子)。是金水区委主管统一战线工作的职能部门。主要职责是:

(一)、贯彻落实中央、省、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策;调查研究全区统一战线工作情况,并积极向区委反映,提出开展统战工作的意见和建议,检查统战政策执行情况,协调全区统一战线各方面的关系。

(二)负责联系各民主党派基层组织和无党派代表人士,积极反映他们的意见、建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度,支持民主党派基层组织开展参政议政和民主监督工作,帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代党外代表人士。

(三)、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实情况,联系少数民族和宗教界代表人士,协同有关部门做好宗教界的代表人士的培养工作和爱国宗教团体自身建设;协同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系港、澳和海外工商界代表人士及我区出国留学人员。

(五)、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士情况,提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士,积极开展思想政治工作。

(六)、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;协助有关部门管理乡(镇)、街道办事处党(工)委统战委员。

(七)、调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议,了解掌握我区归国留学人员情况,反映他们的意见和要求,联系并培养党外知识分子的代表人士,定期分析党外知识分子思想动态,协调解决有关问题。

(八)、开展海内外统一战线宣传工作。

(九)、负责全区对台工作。

(十)指导区直属党(工)委、总支、支部统战工作,负责统战系统干部的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受区委委托领导区工商联党组,指导工商联工作;管理区委台湾工作办公室(区政府台湾事务办公室);联系黄埔同学会工作。

(十一)、承办区委交办的其它事项。

(二)人员机构情况

机构设置情况:部机关现有机关行政编制4名,单列行政编制1名,设有区归国华侨联合会、区海外联谊会、区社会主义学校3个事业单位,事业编制18名。实有行政人员5名,事业人员15名,离退休人员9名。部机关主要下设办公室、干部科、宣传科、党派科、民宗科、经济联络科、海外联谊科及新阶层科8个职能科室。

二、收入预算说明

 2017年预算总收入368.1万元,增长27.37%,主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中:财政拨款收入预算368.1万元,其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出368.1万元。按用途划分如下:

(一)工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算219.8万元,增长45.57%,主要原因是人员工资调整增加,社保缴费基数相应调整增加。其中:工资预算170.2万元,社会保障缴费预算49.6万元。

(二)对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算22.8万元,增长90%,主要原因是公积金缴费基数调整和发放取暖费用。其中:住房公积金预算19.6万元,取暖费3.2万元。

(三)商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算125.5万元,与上年相比下降0.4%,主要原因:人员变动,公用经费预算减少。费用明细为:办公费25.5万元、印刷费8.5万元、邮电费1.7万元、差旅费11万元、租赁费3万元、会议费4万元、培训费41万元、公务接待费5万元、劳务费3万元、委托业务费10万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费5.1万元、其他费用5万元。

(四)专项经费预算说明

2017年没有专项经费预算项目。

四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计10.1万元,较上年增长68.34%,主要原因:我单位2016年5月份国资办调拨公务用车一辆。公务用车运行维护费增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2017年因公出国(境)费用预算为0,暂时没有出国计划,与上年相比持平

(二)公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算 5.1万元,该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2、公务用车购置支出0万元,主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

(三)公务接待费

2017年公务接待费预算5万元,与上年相比下降16.67%,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区委统战部2017年部门预算表(详见附件)

八、名词解释

1、 财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2、 基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工

作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费。

    3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本之出之外编制的年度项目支出计划。

 


附件
  • 金水区委统战部2017年预算.xls
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