索 引 号:558340549/2017-00004 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:金水区城市管理局 | 关 键 词:财政,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2017-04-17 | 发布日期:2017-04-17 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区绿化管理所2017年部门预算
一、金水区绿化管理所概况
(一)部门机构设置、职能
金水区绿化管理所隶属于金水区城市管理局二级机构,为副科级单位,事业编制。负责金水辖区园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计、城市绿地工程设计、城市广场工程设计。
(二)人员机构情况
单位人员共有编制53个,其中行政编制0人、 事业编制53人;在职职工51人,离退休25人。
二、收入预算说明
2017年预算总收入891.2万元,增长49%,主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加、我区增加绿化面积导致管养经费增加。其中:财政拨款收入预算891.2万元,其他收入预算为零。
三、支出预算说明
2017年预算支出891.2万元。按用途划分如下:
(一)工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算535.5万元,增长27%,主要原因是人员工资调整增加,社保缴费基数相应调整增加。其中:工资预算415.9万元,社会保障缴费预算119.6万元。
(二)对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算56万元,增长44%,主要原因是公积金缴费基数调整增加,离退休费支出增加。其中:住房公积金支出48.3万元,离退休费0万元,遗属补助0万元,其他对个人和家庭的补助7.7万元。
(三)商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算299.7万元,增长88%,主要原因是上年度绿化养护经费由上级主管单位预算,本年度此专项经费由我单位预算。其中,机关运行经费支出预算安排31.5万元,和上年持平;福利费6.6万元,工会经费3.2万元,退休人员经费2万元,绿化养护经费256.4万元。
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)专项经费预算说明
专项经费支出为0万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计1.3万元,和上年持平,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用
2017年因公出国(境)费用预算为0万元,暂时没有出国计划。
(二)公务用车购置及运行维护费
1、公务用车运行维护费预算 0万元,我单位没有公务用车,因此无此项开支。
2、公务用车购置支出0万元。
(三)公务接待费
2017年公务接待费预算1.3万元,与上年相比持平,主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。
五、政府采购预算情况说明
2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算,2017年政府性基金预算支出0万元。
七、名词解释
(一)财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
(二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、金水区绿化管理所2017年部门预算(详见附件)
附件