索 引 号:K24275290/2017-00011 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:金水区发展改革和统计局 | 关 键 词:决算,三公 | |
文 号 | 成文日期:2017-08-18 | 发布日期:2017-08-18 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区发展改革和统计局2016年“三公”经费决算
金水区发展改革和统计局2016年“三公”经费支出决算说明
金水区发展改革和统计局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为48999.26元,完成预算的82%,主要原因:厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加6154.26元,增幅14%,主要原因:2016年结算2015年的公务接待费增加。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。2016年比2015年决算数下降,主要原因2016年无因公出国人数,团组数为零。2015年安排因公出国(境)团组数为1个,出国(境)人数为1人。
(二)公务用车购置及运行费11244.26元,完成预算的56%,其中,2016年公务用车购置费0元;2016年购置0台车;2016年公务用车保有量为1台;2016年公务用车运行维护费11244.26元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约。
决算数比2015年减少2509.74元,下降18%,主要原因:厉行节约,加强车辆管理。
(三)公务接待费37755元,完成预算的94%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待50批次,700人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约。
决算数比2015年增加6154.26元,增幅14%,主要原因:2016年比2015年的公务接待量增加。