金水区南阳新村办事处2016年部门决算情况说明

索 引 号:005279747/2017-00005主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:金水区南阳新村街道办事处关 键 词:部门决算
文    号成文日期:2017-08-31发布日期:2017-08-31
体    裁生效日期废止日期
金水区南阳新村办事处2016年部门决算情况说明


一、部门主要职责及部门决算单位构成
        1、根据南阳新村街道办事处所担负的责任任务,内设机构划分如下:党政办、长效办、信访办、安监办、居民科、综治办、计生办、劳保所、项目办、经济科、税源办、财政所、城建科、城管科、司法所、社工站、食药所、执法队,以及下设12个社区居委会。
        2、南阳新村街道办事处是区委、区政府的派出机构,主要职责是:
     (1)认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
     (2)加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织建设,发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
     (3)组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育,提高基层党员干部素质。
     (4)负责辖区社会主义精神文明建设,大力开展居民的思想政治工作,提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平,树立社会主义新风尚。
     (5)优化经济发展环境,依法维护辖区各类经济组织的合法权益,促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济,增强街道办事处经济实力。
     (6)指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作,对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。
     (7)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
     (8)负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。
     (9)及时处理群众来信来访,向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求,协调解决存在的困难和问题。 
     (10)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
        南阳新村街道办事处2016年初结转结余6.91万元,本年收入总计3905.53万元,支出总计3912.44万元。与2015年相比,收入总计增加1051.37万元,增长36.8%;支出总计增加561.09万元,增长16.7%。主要原因:因上级追加专项增加。
三、收入决算情况说明
        南阳新村街道办事处本年收入合计3905.53万元,财政拨款收入3905.53万元。
四、支出决算情况说明
        南阳新村街道办事处本年支出合计3912.44万元,基本支出3912.44万元。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        南阳新村街道办事处2016年财政拨款收入决算3905.53万元,支出决算3912.44万元(其中,6.91万元为上年结余)。与2015年相比,收入总计增加1051.37万元,增长36.8%;支出总计增加561.09万元,增长16.7%。主要原因:因上级追加专项增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        南阳新村街道办事处2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3064万元,支出决算为3912.44万元。主要用于以下方面:
     (一)一般公共服务(类)年初预算为1805万元,支出决算为1957.09万元。决算数大于预算数的主要原因:未安排的突发性工作内容增加和劳务成本上涨。
     (二)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为45.97万元。决算数大于预算数的主要原因:未安排突发性工作内容增加。
     (三)文化体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.16万元。决算数大于预算数的主要原因:未安排突发性工作内容。
     (四)社会保障和就业支出(类)年初预算为223万元,支出决算为749.98万元。决算数大于预算数的主要原因:正常调整工资及未安排突发性工作内容增加。
     (五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为178万元,支出决算为111.22万元。决算数小于预算数的主要原因:年初预算的计生专项未开展且未支出。
     (六)节能环保支出(类)年初预算为150万元,支出决算为54.28万元。决算数大于预算数的主要原因:未安排突发性工作内容增加。
     (七)城乡社区支出(类)年初预算为643万元,支出决算为851.53万元。决算数大于预算数的主要原因:未安排突发性工作内容增加及劳务成本上涨。
     (八)资源勘探信息等支出(类)年初预算为11万元,支出决算为85.20万元。决算数大于预算数的主要原因:未安排突发性工作内容增加。
     (九)住房保障支出(类)年初预算为54万元,支出决算为54.00万元。决算数大于预算数的主要原因:决算数为个人和单位共同缴纳款项。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       南阳新村街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出,其中:人员经费2853.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费831.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通工具购置。
八、其他重要事项的情况说明
       (一)国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日,南阳新村街道办事处共有车辆6辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆,,其他车辆2辆。

       (二)政府采购情况。南阳新村街道办事处2016年无政府采购。

          名词解释:

           政府拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

           基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用费用两部分。

           项目支出:指部门为完成其待定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

 

附件
  • 2016年度南阳新村街道办事处部门决算公开表样.xls
  • 2016年南阳新村街道办事处部门决算公开情况说明.doc
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