索 引 号:005279186/2017-00150 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:金水区财政局 | 关 键 词:综合,决算,部门决算 | |
文 号 | 成文日期:2017-08-31 | 发布日期:2017-08-31 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、金水区反邪教协会办公室概况
1、主要职责
金水区反邪教协会办公室隶属金水区科学技术协会,编制4人,主要职能弘扬科学精神和人文精神,维护法律尊严,尊重宗教信仰自由,团结和联络科学技术界、社会科学界、宗教界、法律界、新闻界等社会各界人士,反对一切危害人民生命财产与安全、扰乱社会公共秩序、破坏法律实施和社会稳定的邪教组织,努力提高公共对邪教的警惕性、鉴别力和防范能力。
2、决算单位由金水区反邪教科协构成。
二、收入支出决算总体情况说明
金水区反邪教2016年收入总计675813.68元,支出总计675813.68元。与2015年相比,收入总计增加167961.74元,增长33.07%;支出总计增加123661.54元,增长22.4%。主要原因:人员工资增长。
三、收入决算情况说明
本年收入合计675813.68元,其中财政拨款收入675813.68元,占100%。
四、支出决算情况说明
本年支出合计675813.68元,其中:基本支出675813.68元,占100%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计675813.68元,支出总计675813.68元。与2015 年相比,财政拨款收入总计增加209761.74元,增长45.01%,支出总计增加165461.54元,增长32.42%。主要原因:人员工资增长。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为450000元,支出决算为675813.68元,完成年初预算的150.18%。主要用于以下方面:一般公共服务支出387799.01元,占57.38%;科学技术支出支出198000元,占29.3%;社会保障和就业支出36987.31元,占5.47%;医疗卫生与计划生育支出25119.36元,占3.72%;住房保障支出27908元,占4.13%。
(一)一般公共服务支出年初预算为263000元,支出决算
387799.01元,完成年初预算的147.45%。
(二)科学技术支出年初预算为100000元,支出决算为
198000元,完成年初预算的198%。
(三)社会保障和就业支出年初预算为35000元,支出决算为36987.31元,完成年初预算的105.68%。
(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为27000元,支出决算为25119.36元,完成年初预算的93.03%。
(五)住房保障支出年初预算为25000元,支出决算为27908元,完成年初预算的111.63%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出675813.68元,其中:人员经费451436.67元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金;公用经费224377.01元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%。
(二)公务接待费年初预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%。
(三)公务用车购置及运行费0万元,反邪教没有公务用车。
九、其他重要事项的情况说明
政府采购支出情况。2016年没有政府采购支出。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
金水区反邪教协会办公室
2017年8月28日