索 引 号:745795450/2018-00002 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:金水区文化旅游局 | 关 键 词:预算,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2018-02-12 | 发布日期:2018-03-02 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
(一)部门主要职责
1.按时完成公益数字电影放映工作;
2.做好文化旅游局影像资料的拍摄、制作、保存、管理工作。
(二)内设机构及下属单位
本单位没有下属单位,本单位部门预算包括本级预算。
内设机构:办公室。
下属单位:无。
(三)人员构成情况
金水区广播电视中心单位人员共有编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人;在职职工9人,离退休人员4人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算138.30万元,其中:一般公共预算138.30万元(财政拨款138.30万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算138.30万元,其中:基本支出138.30万元,项目支出0万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出0.73万元、文化体育与传媒支出96.57万元、社会保障和就业支出22.50万元、医疗卫生与计划生育支出7.95万元、住房保障支出10.55万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出138.30万元,其中:工资福利支出120.64万元,商品和服务支出7.70万元,个人和家庭补助支出9.96万元;项目支出0万元。
(三)主要项目:
单位无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算138.30万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加12.60万元,主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加以及支付退休人员部分工资。政府性基金收支预算无变化。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算138.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.73万元,占0.53%;文化体育与传媒支出96.57万元,占69.82%;社会保障和就业支出22.50万元,占16.27%;医疗卫生与计划生育支出7.95万元,占5.75%;住房保障支出10.55万元,占7.63%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算138.30万元,其中:人员经费132.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费;公用经费5.67万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、办公设备购置。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.30万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0.30万元。与2017年预算相比,公务接待费增加0.30万元, 原因为预计有迎接上级对业务工作的考核接待任务。“三公”经费支出口径在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明
广播电视中心为事业单位不涉及机关运行经费。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算3.80万元,其中:政府采购货物支出3.80万元,具体采购明细如下。
1.移动硬盘,单价0.05万元,数量6个,共计0.30万元;
2.打印相纸,单价0.05万元,数量10个,共计0.5万元;
3.桌子,单价0.10万元,数量1个,共计0.10万元;
4.摄影、摄像器材,单价2万元,数量1个,共计2万元;
5.复印纸,单价0.03万元,数量20个,共计0.6万元;
6.打印机油墨,单价0.03万元,数量10个,共计0.3万元。
六、重点项目绩效目标
本单位无重点项目绩效。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年部门预算公开表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表