2019年度
荥阳市中小企业服务中心 部门决算
二〇二〇年十月二十日
目 录
第一部分 荥阳市中小企业服务中心 概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第 二 部分 2019年度 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第 三 部分 2019年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况 说明
十一、 政府采购支出情况 说明
十二、国有资产占用情况说明
第 四 部分 名 词解释
第一部分 荥阳市中小企业服务中心 概况
一、 部门 职责
贯彻执行省、市发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策;实施产业引导、政策扶持,培植经济主体;负责全市中小微企业、民营经济运行监测、统计分析、调查研究、指导协调和服务;负责全市中小微企业、民营经济各项荣誉的推荐和申报工作;负责全市中小微企业、民营经济对外宣传、交流工作;负责争取中小企业发展专项资金、产业集聚区服务窗口平台规划建设及中小企业信用担保行业发展专项资金;组织全市中小微企业、民营企业的企业家培训,职工技能培训及银河培训工程组织工作;负责全市中小企业信用担保公司、小额贷款公司的登记、备案和行业管理服务工作;负责全市中小企业信用担保体系建设及融资服务工作。
二、机构设置
荥阳市中小企业服务中心内设机构四个,包括:办公室、企业指导科、运行科、创建办。
从决算单位构成看,荥阳市中小企业服务中心部门决算包括:本级决算。
纳入本部门 201 9 年度部门决算编制范围的单位共有 1个,其中二级预算单位0个。
第二部分 2019年度 部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:河南省郑州市荥阳市中小企业服务中心 |
| 2019年度 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 563.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
七、其他收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 182.74 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 9.97 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 351.32 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 19.95 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 563.98 | 本年支出合计 | 52 | 563.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
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年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 54 |
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| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 563.98 | 总计 | 56 | 563.98 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 |
部门: 河南省郑州市荥阳市中小企业服务中心 | 2019年度 |
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| 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 563.98 | 563.98 |
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| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.74 | 182.74 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 182.74 | 182.74 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.74 | 182.74 |
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210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |
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215 | 资源勘探信息等支出 | 351.32 | 351.32 |
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21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 351.32 | 351.32 |
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2150803 | 机关服务 | 339.72 | 339.72 |
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2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 11.6 | 11.6 |
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221 | 住房保障支出 | 19.95 | 19.95 |
|
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| |
22102 | 住房改革支出 | 19.95 | 19.95 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.95 | 19.95 |
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支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
部门:河南省郑州市荥阳市中小企业服务中心 | 2019年度 |
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| 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 563.98 | 563.98 |
|
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| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.74 | 182.74 |
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| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 182.74 | 182.74 |
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.74 | 182.74 |
|
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| ||
210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 |
|
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|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |
|
|
|
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |
|
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|
| ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 351.32 | 351.32 |
|
|
|
| ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 351.32 | 351.32 |
|
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| ||
2150803 | 机关服务 | 339.72 | 339.72 |
|
|
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| ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 11.6 | 11.6 |
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| ||
221 | 住房保障支出 | 19.95 | 19.95 |
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 19.95 | 19.95 |
|
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 19.95 | 19.95 |
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| 19.95 | 19.95 | ||||||
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| 19.95 | 19.95 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门:河南省郑州市荥阳市中小企业服务中心 |
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| 2019年度 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 563.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
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|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 182.74 | 182.74 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 9.97 | 9.97 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 351.32 | 351.32 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 19.95 | 19.95 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
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| 52 |
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本年收入合计 | 24 | 563.98 | 本年支出合计 | 53 | 563.98 | 563.98 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 54 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 55 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
|
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 563.98 | 总计 | 58 | 563.98 | 563.98 |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开0 5表 |
部门:河南省郑州市荥阳市中小企业服务中心 | 2019年度 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 563.98 | 563.98 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.74 | 182.74 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 182.74 | 182.74 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.74 | 182.74 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |
| |
215 | 资源勘探信息等支出 | 351.32 | 351.32 |
| |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 351.32 | 351.32 |
| |
2150803 | 机关服务 | 339.72 | 339.72 |
| |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 11.60 | 11.60 |
| |
221 | 住房保障支出 | 19.95 | 19.95 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 19.95 | 19.95 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 19.95 | 19.95 |
| |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门: 河南省郑州市荥阳市中小企业服务中心 2019 年度 |
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| 单位:万元 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 540.91 | 302 | 商品和服务支出 | 23.07 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 146.33 | 30201 | 办公费 | 9.46 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 97.56 | 30202 | 印刷费 | 0.52 | 30702 | 国外债务付息 |
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30103 | 奖金 | 50.36 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 | 26.90 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.74 | 30206 | 电费 | 1.13 | 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 | 6.60 | 30207 | 邮电费 | 2.20 | 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.97 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 1.95 | 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 19.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39906 | 赠与 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 2.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 3.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39999 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.20 |
|
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|
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| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
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人员经费合计 | 540.91 | 公用经费合计 | 23.07 | |||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
第 三 部分 2019年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为563.98万元。与上年度相比,收、支总计增加97.55万元,增长21%。主要原因是人员工资增长,补发以往年度养老费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计563.98万元,其中:财政拨款收入563.98万元,占100%;上级补助收0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计563.98万元,其中:基本支出563.98万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为563.98万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加97.55万元,增长21%。主要原因是人员工资增长,补发以往年度养老费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出563.98万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加97.55万元,增长21%。主要原因是人员工资增长,补发以往年度养老费。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出563.98万元,主要用于以下方面: 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 182.74 万元,占 32.40 %; 卫生健康支出 (类)支出 9.97 万元,占 1.77 %;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 351.32 万元,占 62.29 %;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%; 自然资源 海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 19.95 万元,占 3.54 %;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%; 灾害防治及应急管理 (类)支出 0.00万元,占0.00% ; 其他(类)支出 0.00万元,占0.00% 。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.06万元,支出决算为563.98万元,完成年初预算的132.68%。决算数与年初预算数差异的主要原因是 职工工资、津补贴调资部分的发放 , 补发以往年度养老费 等。
其中:
1.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。 年初预算为 15.8 万元,支出决算为 11.6 万元,完成年初预算的 73.42 %。主要原因 是压缩支出 。
2.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)机关服务(项)。 年初预算为 339.88 万元,支出决算为 339.72 万元,完成年初预算的 99.96 %。主要原因是 压缩支出。
3 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算为 34.69 万元,支出决算为 182.74 万元,完成年初预算的 526.78 %。主要原因是 补发以往年度养老金 。
4 .卫生 健康 支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 年初预算为 13.88 万元,支出决算为 9.97 万元,完成年初预算的 71.82 %.主要原因是1名人员退休,医疗保险减少支出,与年初预算存在差异。
5 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算 20.81 万元,支出决算为 19.95 万元,完成年初预算的 95.87 %.主要原因是1名人员退休,住房公积金减少支出,和年初预算存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出563.98万元。其中:
1、 人员经费 540.91万元,主要包括:基本工资146.33万元;津贴补贴97.56万元;奖金50.36万元;绩效工资26.9万元;机关事业单位基本养老保险缴费182.74万元;职业年金缴费6.60万元;职工基本医疗保险缴费9.97万元;其他社会保障缴费0.50万元;住房公积金19.95万元。
2、 公用经费 23.07万元,主要包括:办公费9.46万元;、印刷费0.52万元;水费0.04万元;电费1.13万元;邮电费2.20万元;差旅费1.95万元;培训费0.30万元;公务接待费0.50万元;工会经费2.92万元;福利费3.65万元;其他交通费用0.20万元;其他商品和服务支出0.20万元。
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元,支出决算为0.50万元,完成预算的50%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 本着厉行节约,降低支出 。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0.50万元,完成预算的50%,占50%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费 年初预算为 0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。 全年因公出国(境)团组 0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费 年 初预算为 0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
公务用车购置支出 为 0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出 0.00万元。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费 年 初预算为 1.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 本着厉行节约,降低支出 。
外宾接待支出 0.00万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出 0.50万元。主要用于 招商考察、上级调研用餐支出。
2019年共接待国内来访团组3个、来宾48人次。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本年度带领本市企业参加 上级组织的会议 ,企业走出去,吸收,借鉴新的事物,将自己的产品打开销路,增加收益。
(二)项目绩效自评结果。
此次会议企业家收获满满,开阔思路,增长见识,借鉴新的科技,为本市企业今后良好发展提供了有利的平台。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00.万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。 我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政运行机关,也不是参照公务员 管理 事业单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00.万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第 四 部分 名词解释
一、财政拨款收入: 单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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