2016年度部门预算基本情况说明

索 引 号:005307116/2016-00067主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:新密市发展和改革委员会关 键 词:部门预算
文    号成文日期:2016-02-26发布日期:2016-03-01
体    裁生效日期废止日期
2016年度部门预算基本情况说明

2016年度发改委部门预算基本情况说明

 

一、部门机构设置、职能

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划,完善规划制度;统筹全局性事项,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制,强化战略规划的约束和导向作用。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三)参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

 二、人员构成情况

 2016年,全委共有在编干部职工57人,其中行政编制15人,财政全供事业编制27人,自收自支编制15人。

三、收入支出预算说明

2016年新密市发展和改革委员会财政收入预算376.6万元,支出376.6万元,比2015年财政预算收入增加35.32万元,因十三五规划编制等原因,故预算增加35.32万元;按支出性质和经济分类:基本支出236.6万元,项目支出140万元,年末结转0万元。

 五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2016年,我委“三公”经费预算支出25万元元。其中:因公出国0元,公务接待费7万元元,比2015年预算增加0.18万元,因物价上涨等原因,公务用车5辆,公车购置费0元,公务运行维护费8万元,比2015年预算减少11.91万元,因公车改革等原因;因十三五规划编制周期长等原因;故总体2016年“三公”经费总体比2015年有所增上升。

 

                                                                                                                                                                                           新密市发展和改革委员会

                                                                                                                                                                                                2016年2月26日

 

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