新密市西大街街道办事处2016至2017年度财务收支审计结果公告

索 引 号:005307263/2018-00079主题分类:财政、金融、审计/审计/业务信息/政府财政审计
发布机构:新密市审计局关 键 词:财政,审计
文    号成文日期:2018-12-27发布日期:2018-12-27
体    裁生效日期:2018-12-27废止日期
新密市西大街街道办事处2016至2017年度财务收支审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》规定,新密市审计局派出审计组,自2018年4月25日至2018年7月31日对新密市西大街街道办事处2016至2017年度财务收支进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

西大街街道办事处属新密市市政府派出机构,办事处主任程华民;辖区内7个行政村,4个社区委员会。截止2017年12月31日,机关编制109人,实有109人,其中:财政供给46人,自收自支63人;巡防队员、环卫工人等临时人员272人。办事处内设经济中心、文化中心、计生中心、城建中心和劳保所等五个部门。

二、审计评价意见

审计结果表明,新密市西大街街道办事处2016至2017年度的财政决算资料基本真实地反映了2016至2017年度财政收支状况;预算执行基本符合《中华人民共和国预算法》的要求;会计核算基本符合《财政总预算会计制度》的规定;财政财务收支活动基本符合财经法规的规定,经济活动基本合法合规,但仍存在向非预算单位拨款、应缴未缴财政收入、支出挂往来、多头开户、原始凭证记载不准确不完整、无公函接待、未使用公务卡结算、列支非本单位费用、未经政府采购、应入未入固定资产等问题。

三、审计发现的主要问题

1.向非预算单位拨款1,050,000.00元。

2.应缴未缴财政收入215,999.00元。

3.原始凭证记载不准确不完整224,411.00元。

4.无公函接待30,820.00元。

5.未使用公务卡结算158,350.00元。

6.列支非本单位费用598,360.00元。

7.未经政府采购1,260,372.66元。

8.应入未入固定资产5,500.00元。

9.多头开户。

四、审计建议

对审计发现的问题,新密市审计局已经依法出具审计报告。审计建议新密市西大街街道办事处应应进一步加强《中华人民共和国预算法实施条例》的学习,严禁向非本级预算单位拨款;严格按照《中华人民共和国会计法》有关规定执行,规范会计核算;应严格采购行为,杜绝违规采购;严格按照有关规定执行,实行公务卡结算;应严格采购行为,杜绝违规采购。


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