索 引 号:005307263/2018-00079 | 主题分类:财政、金融、审计/审计/业务信息/政府财政审计 | |
发布机构:新密市审计局 | 关 键 词:财政,审计 | |
文 号 | 成文日期:2018-12-27 | 发布日期:2018-12-27 |
体 裁 | 生效日期:2018-12-27 | 废止日期 |
根据《中华人民共和国审计法》规定,新密市审计局派出审计组,自2018年4月25日至2018年7月31日对新密市西大街街道办事处2016至2017年度财务收支进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
西大街街道办事处属新密市市政府派出机构,办事处主任程华民;辖区内7个行政村,4个社区委员会。截止2017年12月31日,机关编制109人,实有109人,其中:财政供给46人,自收自支63人;巡防队员、环卫工人等临时人员272人。办事处内设经济中心、文化中心、计生中心、城建中心和劳保所等五个部门。
二、审计评价意见
审计结果表明,新密市西大街街道办事处2016至2017年度的财政决算资料基本真实地反映了2016至2017年度财政收支状况;预算执行基本符合《中华人民共和国预算法》的要求;会计核算基本符合《财政总预算会计制度》的规定;财政财务收支活动基本符合财经法规的规定,经济活动基本合法合规,但仍存在向非预算单位拨款、应缴未缴财政收入、支出挂往来、多头开户、原始凭证记载不准确不完整、无公函接待、未使用公务卡结算、列支非本单位费用、未经政府采购、应入未入固定资产等问题。
三、审计发现的主要问题
1.向非预算单位拨款1,050,000.00元。
2.应缴未缴财政收入215,999.00元。
3.原始凭证记载不准确不完整224,411.00元。
4.无公函接待30,820.00元。
5.未使用公务卡结算158,350.00元。
6.列支非本单位费用598,360.00元。
7.未经政府采购1,260,372.66元。
8.应入未入固定资产5,500.00元。
9.多头开户。
四、审计建议
对审计发现的问题,新密市审计局已经依法出具审计报告。审计建议新密市西大街街道办事处应应进一步加强《中华人民共和国预算法实施条例》的学习,严禁向非本级预算单位拨款;严格按照《中华人民共和国会计法》有关规定执行,规范会计核算;应严格采购行为,杜绝违规采购;严格按照有关规定执行,实行公务卡结算;应严格采购行为,杜绝违规采购。