新密市委机构编制委员会办公室 2019年部门预算

索 引 号:005253533/2019-00112主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:新密市人民政府关 键 词:财政,预算,部门预算
文    号成文日期:2019-04-03发布日期:2019-04-03
体    裁生效日期废止日期
新密市委机构编制委员会办公室 2019年部门预算

目  录

 

第一部分  部分基本情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

新密市委机构编制委员会办公室

2019年部门预算情况说明

 

第一部分 部门基本情况

一、部门基本情况

(一)部门机构主要职责

一、贯彻执行国家、省、郑州市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律依据;组织制定有关机构编制的相关政策规定。

二、研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域及行政管理体制改革的问题;组织协调有关专项改革事宜。

三、拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核各单位的机构改革方案;指导机关事业单位机构改革及机制编制管理工作。

四、统一管理全市各级党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关,人民团体的机构编制工作。

五、协调市委、市政府各部门的职责配置及调整,协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与乡镇街道办事处之间的职责分工。

六、审核人大、政协机关、法院、检察院机关,人民团体的机构设置、人员编制和领导职数。

七、拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;指导协调全市事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作;拟定全市事业单位人员编制总量控制办法,标准和结构比例。

八、拟定机构编制管理与财政预算管理,组织人事管理、配合制约机构的政策措施,全面推行机构编制实名制管理等制度,推进机构编制管理创新;负责全市机关事业单位进人编制审核工作。

九、负责全市行政审批事项审核和行政审批制度改革的组织实施工作。

十、监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况;负责市直各单位“三定”规定运行情况的评估工作;监督检查事业单位登记管理工作。

十一、负责全市机构编制信息管理和统计工作。

(二)内设机构

新密市委机构编制委员会办公室内设机构4个:综合科(登记办公室)、机构编制管理科、督查科、编制审核科。下属事业单位3个:新密市事业单位登记管理局,正科级规格;新密市职责履行评估中心,正科级规格;新密市机构编制信息中心,副科级规格。

本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(三)人员构成情况

新密市委编办共有在职人员28人,其中行政人员7,工勤2人,事业人员19人。

第二部分 2019年部门预算总公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、政府采购预算表

详情见附表

第三部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

 2019年收入预算411.62万元,其中:一般公共预算358.68万元,(财政拨款411.62万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,专项收入0万元,国有资产资源有偿使用收入0万元,其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。 

二、支出预算说明

2019年支出预算411.62万元,其中:基本支出323万元,项目支出88.62万元,其中党政群机构改革项目40万,中文域名注册、续费项目17.62万元,职责履行评估项目10万元等。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出358.68万元,社会保障和就业支出39万元,医疗卫生和计划生育支出13.94万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出323万元,其中:工资福利支出285.5048万元,商品和服务支出31.696万元,个人和家庭补助支出5.7992万元;项目支出88.62万元。

 三、预算收支增减变化情况

2019年部门支出预算411.62万元,比上年减少16.38万元。减少原因:工资改革。项目支出88.62万元,其中主要项目党政群机构改革经费40万元等,比去年增加35.62万元,增加原因:编办牵头全市三大改革,其中党政群机构改革正在进行。

2019年“三公”经费预算5.32万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费5.32万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。比去年减少0.28万元,减少原因为公车改革。

四、机关运行经费安排情况说明 

机关运行经费:无

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目

九、专项转移支付项目情况

专项转移支付项目为0.

十、空表情况说明:

政府性基金预算支出情况表为0,市委编办没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算情况表为0,市委编办没有国有资本经营。

政府采购预算表为0,市委编办2019年没有计划政府采购。

第四部分 名词解释

     1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5、医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

 

新密市委机构编制委员会办公室  

                               2019年4月3日              


附件
  • 新密市委机构编制委员会办公室2019年部门预案算公开目录.docx
  • 新密市委机构编制委员会办公室2019年公开预算报表.xlsx
  • 预算绩效目标申报表.doc.xlsx
  • 2019年部门预算情况说明.docx
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