金水区物价局2019年部门预算公开

索 引 号:005279282/2019-00006主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:金水区物价局关 键 词:财政,资金,预算
文    号成文日期:2019-04-08发布日期:2019-04-08
体    裁生效日期废止日期
金水区物价局2019年部门预算公开

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资产占用情况

九、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

(一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)

1.宣传贯彻国家、省、市的价格方针政策和法律、法规、规章,建立价格管理、监督、服务体系。

2.加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查,为优化经济发展环境服务。

3.规范市场价格行为,制止不正当价格行为,依法查处价格违法行为。

4.按照地域管辖和级别管辖相结合的原则,受理公民、法人或其他组织对市场价格行为的咨询、投诉和举报,加强价格举报网络建设,开展价格信息咨询服务及价格统计工作,落实、查处价格举报案件。

5.调解处理价格争议。

6.监测全区价格总水平动态,为市物价局制定全市物价总水平控制目标、宏观调控政策和措施提供依据.

7.负责对辖区内刑事、民事、经济以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价值进行价格鉴定、认证、评估。

8、承担辖区内民办教育、经营服务性收费成本监审的受理、初审,出具审核结论报告等具体事务。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:办公室、财务科

下属单位:郑州市金水区物价检查所、郑州市金水区价格认证中心、郑州市金水区成本监测所.(非独立核算单位)。

本单位公开的预算为本部门预算。下属二级单位不单独核算,纳入局机关统一核算。

(三)人员构成情况

金水区物价局机关及归口预算管理单位人员共有编制28人,其中:行政编制6人,事业编制22人;在职职工27人,离退休人员15人。

(四)车辆构成情况

    我单位有执法车1辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算538.43万元,其中:一般公共预算538.43万元(财政拨款538.43万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算538.43万元,其中:基本支出538.43万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出388.28万元、社会保障和就业支出84.01万元、医疗卫生与计划生育支出27.07万元、住房保障支出39.07万元

(二)按支出用途分类,包括基本支出538.43万元,其中:工资福利支出431.63万元,商品和服务支出61.8万元,个人和家庭补助支出45万元;项目支出0万元。

(三)主要项目:(逐项列举)。

无专项

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算538.43万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加43.43万元,对增减情况作出说明:

    1.工资福利支出:与2018年预算相比,增加58.63万元。主要原因:调整工资标准。

    2.对个人和家庭的补助支出:与2018年预算相比,增加12.6万元。主要原因:调整退休工资标准。

    3.商品服务支出:与2018年预算相比,减少17.8万元。主要原因:厉行节约

    4、项目支出减少10万元,原因:今年无项目支出

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算538.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出388.28万元、占72.11%;社会保障和就业支出84.01万元、占15.6%;医疗卫生与计划生育支出27.07万元、占5.03%;住房保障支出39.07万元、

占7.26%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算538.43万元,其中:人员经费491.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等;公用经费17.19万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费;常年性专项30万元,主要包括:办公费、劳务费、培训费、印刷费、咨询费等。

    (四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算2.5万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1.5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费1万元。与2018年相比减少0.5万元,减少原因是厉行节约、减少接待。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年,金水区物价局运行经费安排17.19万元,主要用于办公费6.89万元,公务用车运行维护费1.5万元、公务接待费1万元、培训费0.5万元、邮电费0.7万元、差旅费1万元、维修费1.6万元、其商品服务支出4万元等,与2018年相比减少0.23万元,原因主要是厉行节约,缩减经费。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算6万元,其中:政府采购货物支出6万元,政府采购服务支出0万元,具体采购明细如下。

1.办公家具类,共计2万元;

2.办公设备类,单价0.5万元,数量8个,共计4万元;

七、重点项目预算绩效目标

我单位无重点项目预算

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、空表情况说明

公开空表的主要原因

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分  名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2019年部门预算公开表(详见附件)

 

附件
  • 2019年金水区物价局预算公开表.xls
  • 2019年项目支出绩效目标表.xls
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